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老師,我是影視公司我這個(gè)季度不想要預(yù)繳所得稅,可以把10月份取得的餐費(fèi)加油費(fèi)這些費(fèi)用票暫估到這個(gè)季度嗎,或者可以把下個(gè)季度的人工成本和人員工資暫估到這個(gè)季度嗎
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2019-10-11
企業(yè)當(dāng)年還有成本費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái),當(dāng)年成本和費(fèi)用可以暫估嗎?這個(gè)發(fā)票是不是應(yīng)當(dāng)在次年的匯算清繳之前必須開(kāi)回來(lái),才可以沖減當(dāng)年的暫估,進(jìn)頁(yè)抵減當(dāng)年的企業(yè)所得稅?
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2020-12-29
從A公司購(gòu)進(jìn)耗材1000元,未收到發(fā)票,耗材已入庫(kù),銀行已支付貨款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,那暫估耗材該怎么做分錄
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2021-04-15
暫估入庫(kù)的分錄是什么,暫估入庫(kù)時(shí),銷售時(shí),暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),發(fā)票來(lái)了以后這些完整的分錄是什么
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2019-07-05
老師,我上月暫估材料數(shù)量多估了,本月收到發(fā)票后暫估的全部紅沖嗎,還是就沖對(duì)應(yīng)的發(fā)票數(shù)量
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2022-03-05
19年12月有暫估,1月沖回,后期取得費(fèi)用票,怎么做賬?。啃∮跁汗蕾M(fèi)用、大于暫估費(fèi)用,各怎么處理啊?
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2020-03-10
您好,建筑企業(yè)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是根據(jù)工程進(jìn)度還是收入暫估呢?暫估的比例是多少比較合理?
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2019-05-22
請(qǐng)問(wèn)老師暫估入庫(kù)是發(fā)票沒(méi)有收到,貨款已經(jīng)付了暫估分錄時(shí)候也是要記入應(yīng)付賬款暫估款嗎
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2020-06-18
知道了預(yù)估了本年的收入,上年的費(fèi)用已知,怎么預(yù)估本年的成本和費(fèi)用啊, 那樣以上年的比率來(lái)估?
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2019-03-14
票不夠,能不能做部分預(yù)估收入、預(yù)估成本?預(yù)估收入不交增值稅,交所得稅。增值稅1月份開(kāi)票在交。
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2018-12-28
老師,沖減暫估的時(shí)候以前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本,若是估價(jià)不準(zhǔn),票來(lái)了怎么做賬?。_暫估款的憑證我會(huì))
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2016-05-04
2018年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)分期計(jì)提,沒(méi)有一次性扣除,匯算清繳時(shí)符合一次性扣除條件,可以一次性扣除嗎?那年報(bào)與12月份報(bào)表不一致如何處理?
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2019-04-10
再次問(wèn)清楚民辦非企業(yè)性質(zhì)的教育機(jī)構(gòu),如果是盈利性質(zhì)是要繳稅,繳什么稅,非盈利性質(zhì)是可以去稅務(wù)局備案免稅,還有什么政策免稅嗎?
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2019-11-20
例如:暫估:借:庫(kù)存商品30萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估30萬(wàn),次月發(fā)票只拿到15萬(wàn),那怎么沖暫估,分錄怎么寫(xiě)
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2020-07-23
賬面上全都是暫估,這個(gè)月估下個(gè)月這樣子然后下個(gè)月來(lái)了發(fā)票沖銷上個(gè)月的暫估,會(huì)不會(huì)很假,
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2021-05-30
老師,工程類項(xiàng)目暫估了成本,暫估得時(shí)候入了工程施工,發(fā)票回來(lái)之后這么入賬去沖這個(gè)暫估呢。
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2023-05-12
材料入庫(kù)的正常流程是:借:原材料 貸:暫估材料 發(fā)票到了沖暫估:借:暫估材料 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
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2024-01-03
老師,材料暫估進(jìn)價(jià),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)估價(jià)有點(diǎn)高。現(xiàn)在能否按目前的庫(kù)存把暫估價(jià)調(diào)低?,F(xiàn)在企業(yè)實(shí)際事項(xiàng)是:1.假如材料A總共暫估200件,現(xiàn)在庫(kù)存還剩100件,能否把剩余的100件沖紅字,然后重新入庫(kù)100件。這樣,以后結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不會(huì)太高。老師,這思路是否可以
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2016-11-16
我公司收到郵政代開(kāi)發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅還是讓他們自行申報(bào),今天最后一天了,估計(jì)自行申報(bào)有點(diǎn)問(wèn)題了
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2020-06-15
請(qǐng)教老師,我司基本每月都需要暫估入庫(kù)材料,發(fā)票次月才收到,每月暫估的金額只是我自己估算的整數(shù),與后期發(fā)票金額不一致,(暫估分錄是:借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)100;次月沖減時(shí)分錄我是記:借:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)100 貸:原材料100;但我發(fā)票金額是大于100或者小于100)此處金額是我舉例用的未稅金額,我想知道我這樣做分錄可以嗎,后期我收到的發(fā)票是應(yīng)該附在我沖減暫估的憑證后做附件嗎,票面金額與記賬金額不一致怎么辦?
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2020-12-16