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我想請問一下,出口企業(yè),如果增值稅報(bào)表免抵退銷售額填錯(cuò)了,會(huì)有什么影響嗎
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2020-11-26
老師您好,外貿(mào)企業(yè)稅期內(nèi)是先報(bào)增值稅再報(bào)出口退稅嗎?還是先報(bào)出口退稅再報(bào)增值稅呢?
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2020-07-05
1 月份的出口發(fā)票是美元,開票的同事算錯(cuò)匯率,開票總金額錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理免抵退??生產(chǎn)出口企業(yè)
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2020-02-15
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個(gè),報(bào)關(guān)單上只有一個(gè)申報(bào)日期,是這個(gè)嗎
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2021-01-31
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
我們單位有一批出口退貨,在7月時(shí)開了一份未退稅(已補(bǔ)稅)證明。我在申報(bào)6月出口時(shí)做了紅沖,沖抵了當(dāng)期的退稅額。但忘記未退稅(已補(bǔ)稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報(bào)時(shí),就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
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2020-08-17
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無法一一對應(yīng)出口金額和收匯金額, 請問該如何填寫出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請問老師用不用購買稅控盤?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進(jìn)行申報(bào),還是直接按照免稅進(jìn)行申報(bào)?如果按照免稅是依據(jù)什么來的?
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2022-06-27
老師問一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個(gè)影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報(bào)關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
老師,請問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
老師生產(chǎn)企業(yè)開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在申請退稅前要先認(rèn)證嗎?然后我出口發(fā)票也要開出吧?
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2020-09-22
采購用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
我們公司最近剛申請下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅。現(xiàn)在可不可以把以前交的申請退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
出口銷售過期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個(gè)問題是從1/12號開始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請協(xié)助解決
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2020-01-14
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個(gè)一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09