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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
出口發(fā)生部分退運(yùn),開(kāi)具紅字發(fā)票可以部分開(kāi)具嗎
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2019-12-30
老師,請(qǐng)問(wèn),辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢沒(méi)給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營(yíng)業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
外管局我申報(bào)了出口日期,到時(shí)實(shí)際上我出口日期有差異,不能調(diào)整怎樣處理,
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2021-09-01
出口免稅企業(yè),憑證裝訂里要附報(bào)關(guān)單或銷售清單嗎?
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2018-04-02
老師您好,貨物正常報(bào)關(guān)出口,有收匯,但是供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報(bào)嗎?我們不進(jìn)行出口退稅,但是報(bào)關(guān)單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開(kāi)出口發(fā)票申報(bào)免稅銷售額是按照?qǐng)?bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
老師,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取數(shù)據(jù)是顯示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì),只顯示了17位,但是系統(tǒng)下面的納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有錯(cuò),為什么導(dǎo)出來(lái)就錯(cuò)了?
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2019-08-07
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在辦理出口征稅率 是多少,退稅率是多少?
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2019-08-20
出口企業(yè)進(jìn)口和國(guó)內(nèi)購(gòu)原材料需要出口和內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
公司是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)。委托浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司出口,為什么他們要自己做免稅申報(bào)呢?
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2017-03-11
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
銀行退賬戶管理費(fèi)用怎么出賬?
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2019-02-21
當(dāng)期應(yīng)退稅額就是出口貨物免抵退稅乘退稅率,所以沒(méi)有免抵稅額。那么,下個(gè)月如果繼續(xù)留抵的話,是不是就不用繳納稅金及附加稅了?
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2018-10-11
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開(kāi)票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購(gòu)商品的話是不是只能申請(qǐng)免稅?
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2018-07-23
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
出口產(chǎn)品如何定義免稅?
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只能針對(duì)福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
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2019-08-29