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老師我想問一下,就是我這個外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國給他匯來的款,然后他是不是需要做一個那個外給外匯管理局申報一個數(shù)據(jù)啊,這個有什么要求嗎?另外我說的這個企業(yè),它是出口化肥的,它這個出口化肥這一塊兒,嗯,這個稅率是多少呀,能不能抵扣進項,嗯那個叫走那個免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報表的進項轉(zhuǎn)出額是按當月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
外管局我申報了出口日期,到時實際上我出口日期有差異,不能調(diào)整怎樣處理,
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2021-09-01
出口產(chǎn)品如何定義免稅?
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2020-04-09
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達通全部代辦,每月怎么申報增值稅?
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2019-08-11
請問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶?
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2019-11-23
增值稅申報中,出口不得免抵退稅額,可以自動生成嗎?要是不能要怎么算?
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2020-02-18
出口免稅企業(yè),憑證裝訂里要附報關單或銷售清單嗎?
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2018-04-02
老師您好,貨物正常報關出口,有收匯,但是供應商開來的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報嗎?我們不進行出口退稅,但是報關單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
公司是小規(guī)模企業(yè),沒有進出口權。委托浙江一達通企業(yè)服務有限公司出口,為什么他們要自己做免稅申報呢?
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2017-03-11
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應免抵稅額2010.14元,應退稅額0元。 在增值稅納稅申報表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
請問進項轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
加工廠做退稅,是只能退 自己企業(yè)加工的產(chǎn)品嗎,外采的原材料出口可以退嗎
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2022-11-11
出口企業(yè)報關單申報為CIF,我們開出口發(fā)票申報免稅銷售額是按照報關單上面的金額嗎?
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2022-09-07
你好,張藝老師,我想問一下,我這邊做賬出口退稅的時候要退還未退稅的賬目改怎么做,我是貿(mào)易公司
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2019-12-27
生產(chǎn)型出口退稅的完整申報流程
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2019-01-02
老師,那這個怎么估算呢,如果想去做進出口公司的賬,怎么把控這個退稅,應納稅呢
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2016-11-12
我們公司是今年10月剛成立的,目前有內(nèi)銷與外銷,現(xiàn)在已申請成為生產(chǎn)型退稅企業(yè),我司這個月大概已出口8批貨物到日本。我司出口的貨物是從A公司購進,購進發(fā)票上寫上“加工軸1”,價格100,這個貨物到了我司以后,我司主要是利用機器設備進行檢測,然后再銷售給日本客戶。我們在發(fā)票上的名稱還是寫著“加工軸1,價格120.我們這樣操作符合生產(chǎn)型出口退稅的相關規(guī)定嗎?能申請到退稅嗎
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2017-11-18
海關編碼,還有我們公司的出口退稅,這些都怎么核定
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2017-02-22