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一般納稅人稅負率比如說控制在1%,那是指單獨的增值稅稅負率1%還是只所得稅稅負率加上增值稅稅負率加上營業(yè)稅稅負率總體的稅負率控制在1%呢
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2019-12-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請確認填寫是否正確。,申報小規(guī)模增值稅的時候出現(xiàn)提示,老師應該怎么操作
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。會計分錄中借方原材料19930和進項稅額3340的數(shù)字如何得來的?
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2015-10-09
經(jīng)濟業(yè)務 2020年04月01日,北京科云股份有限公司向北京佳美股份有限公司銷售辦公來1000 張,不含稅價500元/張,增值稅稅率為17%,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已通過銀行 轉賬收論
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2023-11-21
以含稅價簽的合同:約定售價為200+200*16%=232萬元,原毛利為100萬元,應納增值稅為32-16=16萬元;稅率調(diào)整后毛利為205.3-100=105.3萬元,應納增值稅為銷項稅額26.69-16=10.69萬元。 這個205.3是怎么來的?
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2019-03-20
3.某二手車經(jīng)銷企業(yè), 2023 年 12 月銷售其收購的一批二手車, 取得含增值稅銷售額 100.5 萬元, 該業(yè) 務適用征收率征稅,該筆業(yè)務應繳納的增值稅為( )。 A.0.50 萬元 B.1.95 萬元 C.1.97 萬元 D.2.93 萬元
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2024-02-05
增值稅一般納稅人取得的普票是按照含稅的價格入到主營業(yè)務成本吧?那個增值稅不能抵扣的, 是按照含稅價格一起錄成本沒錯吧
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2024-07-11
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
建筑安裝企業(yè)增值稅的計稅依據(jù)是不含稅收入嗎,印花稅的計稅依據(jù)和增值稅的計稅依據(jù)一樣嗎,是不是都是不含稅收入為依據(jù)
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2019-09-09
有沒有營改增后的增值稅所有稅率表?
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2016-05-19
老師,增發(fā)新股為什么可以提升增長率
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2020-06-02
某企業(yè)為增值稅一般鈉稅人,本年6月發(fā)生以下業(yè)務-(1)從一般納稅人處購進紀念品(貨物),取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅4000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)樓納稅人處購進原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,其中不含稅金額為200000元;另支付運輸企業(yè))不含稅運輸費16000元,取得運輸服務增值稅專用發(fā)票,運輸服務稅率9%。(3)輛售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元,提供汽車修理勞務取得不含稅收入12000元,出租汽車取得不含稅租金收入6200元,適用稅率13%。(4)當月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得概扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入20600元,該企業(yè)享受減稅優(yōu)惠政策(5)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(已抵扣進項稅額),帳面成本為5600元上述增值稅用發(fā)票均已通過認,任務要求:根據(jù)爸料 (1)-(
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2023-11-30
老師,為什么增值率高的適合小規(guī)模納稅人,而增值率低的適合一般納稅人
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2020-06-05
42. 【單選題】 某廣告公司為增值稅一般納稅人。2021年11月,取得廣告設計服務不含稅價款530萬元,獎勵費含稅收入5.3萬元,支付設備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。已知,設計服務適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當月上述業(yè)務應繳納增值稅( )萬元。老師這個題為什么要減16 是抵進項稅嗎
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2022-04-25
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費稅稅率為15%,款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅。
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2021-04-08
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計價為實際價。內(nèi)銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師,像超市這種預售卡,開票給單位的時候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個時候是不確認收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報的時候那里的收入確包含了這1000,那應該怎么做呢?
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2021-11-07
老師好,關于轉讓交易性金融資產(chǎn)應交增值稅,是用出售價?買入價嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價包含應付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時120(包含應付現(xiàn)金股5)此時是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進價是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會虧本
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2021-06-24