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老師 收到的退付手續(xù)費金額是129.4 申報增值稅的時候這個129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請把所有的稅用公式算出來,越詳細越好,謝謝!
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2021-05-14
增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
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2018-05-25
您好 ,購銷合同印花稅計稅額包含增值稅嗎?產(chǎn)權轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計算印花稅?
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2019-08-12
老師,你好,我想問下原材料入庫單是按含稅價做入庫單還是不含稅價做的 有增值稅專票的
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2020-06-17
老師,開票系統(tǒng)里,我輸入的含稅單價是50,交稅標志也是顯示含稅價,那開出來的發(fā)票單價那欄是50還是48.54(假設稅率3%)?
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2019-08-22
老師增值稅稅負率,企業(yè)所得稅稅負率,貢獻率都是怎么計算的
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2021-10-10
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應該怎么做分錄才好,保證原材料不虛增
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2022-04-14
北京市東方紅公司專門從事財務咨詢服務,被 認定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務咨詢服務, 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務咨詢服務,取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應納的增值稅稅額。
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2023-10-15
有個貨物進貨價117(含稅),賣出的價格是234(含稅),如果算賺到的錢,在只考慮增值稅的情況下,是用234-117-17(17是交的增值稅),還是200-100-17
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2018-06-29
計算稅負時,繳納的稅款?不含稅收入,這個繳納的稅款,包括增值稅,印花稅,土地使用稅,附加稅,還是只是繳納的增值稅?不含稅收入
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2020-06-19
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”數(shù)據(jù)與《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”本期數(shù)“應稅服務”欄數(shù)據(jù)一致。 這個應稅服務就指的是服務嗎?不包含銷售部分?
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2019-10-17
“在計算土地增值稅轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的印花稅時,計稅基礎是否包含增值稅”?
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2018-04-16
老師含增值稅16%的銷售額18萬,現(xiàn)在開13%的增值稅,客戶讓減稅點,怎么減?
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2019-05-21
購買甲材料9600元增值稅13%沒有付款材料未收到這9600里面包含增值稅嗎
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2021-12-21
2×16年甲公司租入一臺機器設備,在租賃期開始日,甲公司應當對該租賃確認使用權資產(chǎn)和租賃負債。假設以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計算租賃付款額的現(xiàn)值時,甲公司應當采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-08
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計價為實際價。內(nèi)銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師,像超市這種預售卡,開票給單位的時候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個時候是不確認收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報的時候那里的收入確包含了這1000,那應該怎么做呢?
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2021-11-07
老師好,關于轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應交增值稅,是用出售價?買入價嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價包含應付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時120(包含應付現(xiàn)金股5)此時是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進價是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會虧本
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2021-06-24