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銷售庫存商品取得不含稅銷售額1170美元,匯率6.81。其會計分錄怎么寫?
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2022-05-26
專用發(fā)票限額十萬,我公司稅率0.03,一張票最高含稅價格能開多少呢?
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2017-12-17
2×16年甲公司租入一臺機器設(shè)備,在租賃期開始日,甲公司應(yīng)當(dāng)對該租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計算租賃付款額的現(xiàn)值時,甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
一般納稅人稅負率比如說控制在1%,那是指單獨的增值稅稅負率1%還是只所得稅稅負率加上增值稅稅負率加上營業(yè)稅稅負率總體的稅負率控制在1%呢
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2019-12-04
以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費用2000元,增值稅稅率為6%,增值稅120元,電視臺廣告費30000元,增值稅稅率為6%,增值稅1800元。
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2021-11-11
老師增值稅稅負率,企業(yè)所得稅稅負率,貢獻率都是怎么計算的
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2021-10-10
某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進口汽車作為固定資產(chǎn)使用,到岸價100000元,關(guān)稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為80000元,該批產(chǎn)品的成本為60000元,增值稅率為13%。 (6)公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價計算,不含稅價格為100000元,增值稅率為13%,該批產(chǎn)品成本為80000元。 要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-04-12
A企業(yè)是一般納稅人,現(xiàn)將一些自產(chǎn)產(chǎn)品20噸-甲材料,用于在建工程,每噸成本價3500元(不含稅)。實際成本價格為50000元。消費稅率10%,適用增值稅為13%。計算應(yīng)納消費稅、增值稅,編制會計分錄。
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2019-11-11
請問老師某增值稅一般納稅人2019年6月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅),另外收取各種價外費用5.65萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率,則該納稅人的銷項稅額為( )萬元。
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2021-12-27
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)銷項稅額的計算列式是不是[318÷(1+6%)+5.3]×6% 麻煩老師給看下,謝謝!
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2019-04-14
比如勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價370元/㎡,含稅價400元/㎡。我接了含稅價,總價2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點的增值稅票,30%600萬的3點增值稅票。問題一怎么開這個票給甲方,成本多少?問題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問題三如何判斷這150萬含稅價是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
老師,為什么增值率高的適合小規(guī)模納稅人,而增值率低的適合一般納稅人
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2020-06-05
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應(yīng)該怎么做分錄才好,保證原材料不虛增
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2022-04-14
下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中,正確的有(?。?A、在可持續(xù)增長的情況下,負債與銷售收入同比例變動 根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知,資產(chǎn)凈利率不變 C、可持續(xù)增長率=本期收益留存/(期末股東權(quán)益-本期收益留存) D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足,則本期的可持續(xù)增長率=上期的可持續(xù)增長率=本期的實際增長率
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2020-03-01
.甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求:計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費稅。 請老師講一下詳細計算過程
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2019-06-17
老師 我這里填的認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進項稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元的免征增值稅.那么這個銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費金額是129.4 申報增值稅的時候這個129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請把所有的稅用公式算出來,越詳細越好,謝謝!
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2021-05-14
增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
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2018-05-25