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比如勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價(jià)370元/㎡,含稅價(jià)400元/㎡。我接了含稅價(jià),總價(jià)2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點(diǎn)的增值稅票,30%600萬的3點(diǎn)增值稅票。問題一怎么開這個(gè)票給甲方,成本多少?問題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問題三如何判斷這150萬含稅價(jià)是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
一般納稅人稅負(fù)率比如說控制在1%,那是指單獨(dú)的增值稅稅負(fù)率1%還是只所得稅稅負(fù)率加上增值稅稅負(fù)率加上營業(yè)稅稅負(fù)率總體的稅負(fù)率控制在1%呢
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2019-12-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄中借方原材料19930和進(jìn)項(xiàng)稅額3340的數(shù)字如何得來的?
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2015-10-09
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 2020年04月01日,北京科云股份有限公司向北京佳美股份有限公司銷售辦公來1000 張,不含稅價(jià)500元/張,增值稅稅率為17%,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已通過銀行 轉(zhuǎn)賬收論
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2023-11-21
以含稅價(jià)簽的合同:約定售價(jià)為200+200*16%=232萬元,原毛利為100萬元,應(yīng)納增值稅為32-16=16萬元;稅率調(diào)整后毛利為205.3-100=105.3萬元,應(yīng)納增值稅為銷項(xiàng)稅額26.69-16=10.69萬元。 這個(gè)205.3是怎么來的?
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2019-03-20
3.某二手車經(jīng)銷企業(yè), 2023 年 12 月銷售其收購的一批二手車, 取得含增值稅銷售額 100.5 萬元, 該業(yè) 務(wù)適用征收率征稅,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為( )。 A.0.50 萬元 B.1.95 萬元 C.1.97 萬元 D.2.93 萬元
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2024-02-05
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應(yīng)該怎么做分錄才好,保證原材料不虛增
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2022-04-14
比如這個(gè)本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細(xì)賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
老師,為什么增值率高的適合小規(guī)模納稅人,而增值率低的適合一般納稅人
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2020-06-05
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
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2022-11-30
增值稅一般納稅人取得的普票是按照含稅的價(jià)格入到主營業(yè)務(wù)成本吧?那個(gè)增值稅不能抵扣的, 是按照含稅價(jià)格一起錄成本沒錯(cuò)吧
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2024-07-11
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓,購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
建筑安裝企業(yè)增值稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅收入嗎,印花稅的計(jì)稅依據(jù)和增值稅的計(jì)稅依據(jù)一樣嗎,是不是都是不含稅收入為依據(jù)
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2019-09-09
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計(jì)價(jià)為實(shí)際價(jià)。內(nèi)銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師好,關(guān)于轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅,是用出售價(jià)?買入價(jià)嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價(jià)包含應(yīng)付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時(shí)120(包含應(yīng)付現(xiàn)金股5)此時(shí)是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,像超市這種預(yù)售卡,開票給單位的時(shí)候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個(gè)時(shí)候是不確認(rèn)收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報(bào)的時(shí)候那里的收入確包含了這1000,那應(yīng)該怎么做呢?
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2021-11-07
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進(jìn)價(jià)是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價(jià)也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會(huì)虧本
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2021-06-24
小規(guī)模納稅人投資收益所得稅率和增值稅率
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2019-06-20
免征增值稅稅率為13%,發(fā)票可以開成0稅率嗎
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2016-03-15