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建筑行業(yè)總公司現(xiàn)在要把收取分公司的管理費(fèi)四萬多收回去,以什么方式風(fēng)險(xiǎn)最小???
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2019-01-16
請問馬老師,入駐商家通過電商平臺銷售商品,消費(fèi)者在平臺上購買商品,支付貨款給平臺,平臺扣除傭金和管理費(fèi),其余的返給商家,大部分商家無法提供發(fā)票給平臺,平臺如何做賬?
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2020-04-11
甲某人從乙商場購買丙工廠生產(chǎn)的電磁爐,在丁房屋發(fā)燒火宅,法院沒有管轄權(quán)的是(甲,乙,丙,?。?/span>
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2019-05-14
新辦企業(yè),目前還沒有銷售業(yè)務(wù),在弄前期土地事項(xiàng),在建還沒開始,此時(shí)購進(jìn)的財(cái)務(wù)軟件款,食堂費(fèi)用,都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),還是管理費(fèi)用辦公費(fèi),管理費(fèi)用職工福利費(fèi)呢?
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2021-09-06
小規(guī)模建筑公司工人工資,比如裝載機(jī),挖掘機(jī)工人工資可以這么寫分錄嗎?借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。最后結(jié)轉(zhuǎn)。
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2018-07-09
庫存現(xiàn)金盤盈為什么沒有管理費(fèi)用?而原材料庫存商品盤盈有管理費(fèi)用
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2019-04-02
給職工發(fā)放的防暑降溫費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——勞動保護(hù)費(fèi),貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計(jì)入制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
研發(fā)部工資,是放入管理費(fèi)用/工資/研發(fā)部,還管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用/工資
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2020-03-06
社保扣繳單的補(bǔ)充工傷(單位屬于印刷廠類,硬性繳納)28塊錢,入 管理費(fèi)用—社保,還是管理費(fèi)用—福利費(fèi)? 每年另外給員工上一次意外商業(yè)保險(xiǎn),入哪個科目呢?
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2020-07-02
你好!我們是建筑公司,別人借用我們的資質(zhì),我們收取2%管理費(fèi),12%稅金,款項(xiàng)到賬后再付給對方工程款,請問這期間所發(fā)生的業(yè)務(wù)怎么做會計(jì)分錄?
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2020-04-09
,老師,我是在建筑公司的總部,老板叫我清查一下2016到2018年的各個項(xiàng)目部的資金回款情況,大約有一百多個大大小小的項(xiàng)目,看看各個工程還有多少錢沒有收到。我們公司的情況是各個項(xiàng)目的工程款都匯入總部,扣除管理費(fèi)和稅金外,剩下的再轉(zhuǎn)到各個項(xiàng)目部去??偣臼盏藉X的時(shí)候,有時(shí)是只有匯入的錢,沒有開票,有時(shí)匯入的錢和開票的金額不等,請問老師,我該怎么去清理各個項(xiàng)目工程的回款情況
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2018-09-30
老師,你好!我們是建筑公司,給民工發(fā)工資所開的勞務(wù)發(fā)票中的管理費(fèi)發(fā)票是怎么計(jì)算來的啊
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2019-12-27
是建筑公司分公司,總公司讓每筆賬都要從從賬上過,收到農(nóng)民工工資,是不是要每筆都要從賬上支付啊,還有管理人員的工資也可以從這個農(nóng)民工工資中支付嗎
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2018-09-04
按會計(jì)法規(guī)定每月的銀行對賬單應(yīng)歸出納保管還是會計(jì)保管?
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2019-02-25
企業(yè)有財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理,誰要和工商局銀行打交道?
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2018-11-12
新建店,沒營業(yè)。員工報(bào)銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費(fèi)用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計(jì)提分錄嗎?還是做上面那筆就好
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2018-07-16
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票,是不是這個時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個增值稅銷項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點(diǎn)盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
老師,請問下,在建期的廢鐵處理收入是沖減在建工程成本對吧?借:在建工程 貸:銀行存款 開具發(fā)票的話是開什么類呢?
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2021-05-08
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對嗎
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2019-06-08