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按會計法規(guī)定每月的銀行對賬單應歸出納保管還是會計保管?
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2019-02-25
老師,請問我們做建筑安裝工程的一般納稅人,管理人員我做了應付職工薪酬,但工地的人工我做了物質采購-人工。
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2017-07-09
老師:請問公司用個人銀行賬戶(非法人賬戶)發(fā)放員工工資,這對公司有什么影響?
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2019-07-04
老師,營業(yè)執(zhí)照的登記機關是廣東省市場監(jiān)督管理局,這工商年報在哪報呢
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2020-06-09
老師,我是小白,想問下,給員工買商業(yè)保險計入什么啊,是管理費用-福利費嗎
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2019-10-08
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
#提問#老師公司注銷,帳務要怎么處理,以及稅務、工商和銀行要怎么處理
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2019-03-22
某企業(yè)11月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
19年的有個憑證做錯了,我把借:管理費用—工會經費,打成借:管理費用—工資啦,那請問2020年我應該怎么賬務處理
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2020-05-23
老師你好,我公司有一個人生孩子,請了四個月的產假,因為之前交了生育險,所以報銷了四個月的工資津貼等(醫(yī)保局直接給員工),產假期間五險一金依然幫她交(包括個人部分)產假期間無工資,現在上班了,從她工作里扣除之前交的五險一金,想問一下發(fā)放工資賬務處理怎么做,要沖減之前的管理費用吧?
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2020-05-18
付工資是借現金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉給對方。關鍵是我轉給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務票和可報銷的發(fā)票,這個賬務應該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
1/1703
2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1261
2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1622
2015-08-07
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
學院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
你好老師,建行代發(fā)工資那個選項怎么打不開,怎么不能點。
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2019-06-04
當時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉給另一個人卡上,結算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務費用利息費83700,貸其他應付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉賬分錄,借其他應付款-法人12083700,其他應收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關系,只是轉他卡上過個賬
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2019-03-04
我們是建筑材料銷售公司,所有的工資費用都走的管理費用,一直都是這么走的,按理說業(yè)務上是走銷售費用,工地上走的合同成本,都進管理費用的話可以吧,要不要區(qū)分
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2021-03-10
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15