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我記得有個(gè)公式 已知手續(xù)費(fèi)費(fèi)率 已知扣除手續(xù)費(fèi)金額 如何得出扣除手續(xù)費(fèi)前金額呢
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2024-02-28
車輛沒(méi)有掛在公司名下,老板把車輛的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)開(kāi)了公司抬頭的增值稅專用發(fā)票并通過(guò)銀行付款了,這進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?費(fèi)用能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?有什么方法可以解決這個(gè)問(wèn)題
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2020-03-19
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人消費(fèi)集體福利不能抵扣是指不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那么所得稅稅前扣除還是可以的吧?
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2018-10-22
您好,請(qǐng)問(wèn)如果個(gè)人在合伙企業(yè)工作,有薪金收入,然后也是合伙人之一,也有每年的合伙分紅。 那么個(gè)稅是將兩項(xiàng)合并計(jì)算,還是分開(kāi)個(gè)稅和合伙企業(yè)所得稅分別繳?若是后者,合伙企業(yè)所得稅,能否還能減6萬(wàn)/年(不考慮專項(xiàng)扣除)得扣除費(fèi)用?(因?yàn)楣べY個(gè)稅已經(jīng)扣除了一次)
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2020-04-15
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅,應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目,而且代扣代繳的稅款,我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款,不可能再向客戶要這筆錢。應(yīng)該怎樣作帳呢?請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
快帳里面 工資扣除項(xiàng)目科目設(shè)備 扣除個(gè)人所得稅科目是哪個(gè)
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2018-10-18
今年七月份提交個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除,應(yīng)該在七月份扣除對(duì)嗎?
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2019-09-03
我想問(wèn)一下 個(gè)人所得稅 可以扣除子女教育費(fèi) 扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么~
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2020-07-04
老師好:企業(yè)租個(gè)人住房作為辦公場(chǎng)所,合同約定按月支付每月400元房租金,個(gè)人沒(méi)辦理稅務(wù)登記按月開(kāi)收據(jù)給企業(yè),問(wèn)企業(yè)按月進(jìn)行代扣財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅申報(bào)嗎?收據(jù)可以稅前扣除嗎?
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2023-12-23
請(qǐng)問(wèn)常州非營(yíng)利組織的招待費(fèi)(餐費(fèi))稅前抵扣在企業(yè)所得稅哪個(gè)表里填?
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2020-04-13
加計(jì)扣除賬上按什么做?會(huì)計(jì)上做?加計(jì)扣除做賬?還是加計(jì)扣除在所得稅匯算清繳做?
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2020-06-17
老師,收到國(guó)家的補(bǔ)助,怎么做賬,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎,這樣不是還要交所得稅嗎,之前好像看政策說(shuō),不征稅收入所形成的費(fèi)用與支出,不得在所得稅前扣除?
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2021-03-16
公司稅務(wù)注銷前的最后一個(gè)月的賬里,要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?申報(bào)完企業(yè)所得稅,扣繳企業(yè)所得稅是不是就不用做進(jìn)帳里了,因?yàn)槎悇?wù)都注銷了
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2025-09-30
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬(wàn)元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 問(wèn)題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
所得額的計(jì)算,第3題的不得扣除為什么不用加上算稅么 第2題需要扣除的都可以扣除 有點(diǎn)搞不清楚了
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2020-04-07
2018年企業(yè)年度所得稅匯清申報(bào),19年第一季度季報(bào)可以申報(bào)嗎?特別是季度企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前虧損項(xiàng)沒(méi)法填寫
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2019-04-02
公司過(guò)年送給幫我們公司辦事的人的手機(jī),價(jià)值上萬(wàn)元的,所得稅前能扣除嗎?
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2019-01-14
按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,稅前扣除彌補(bǔ)以前年度虧損,上個(gè)月已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)了,這個(gè)月還可以彌補(bǔ)嗎?
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2019-05-15
稅前工資和應(yīng)納個(gè)稅所得是相同的嘛?稅前工資是已經(jīng)減去社保個(gè)人部分扣除額的部分了嗎?
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2018-07-10
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒(méi)有調(diào)賬,這個(gè)6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄???
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2018-06-11