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用戶在會(huì)計(jì)問提問了:甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人,增值稅稅率為13%(不動(dòng)產(chǎn)銷售適用增值稅稅率為9%)。其涉及的業(yè)務(wù)范圍包括商品的生產(chǎn)、銷售,房地產(chǎn)的開發(fā)與銷售等。甲企業(yè)2018年度的會(huì)計(jì)報(bào)表已于年末編制完成。2019年3月,甲企業(yè)聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí),就其全年收入進(jìn)行了全面審計(jì)。甲企業(yè)2018年度的收入事項(xiàng)及處理如下(假如甲企業(yè)2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2019年4月30日):(1)2018年度銷售企業(yè)生產(chǎn)的A產(chǎn)品,售價(jià)為1 000萬(wàn)元,增值稅130萬(wàn)元,成本600萬(wàn)元。企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品按歷年的慣例承諾產(chǎn)品售出后1年內(nèi)如有質(zhì)量問題可以退貨。該產(chǎn)品為企業(yè)多年經(jīng)營(yíng)的
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2020-06-13
某居民企業(yè),2020年財(cái)資料如下:入合計(jì)61萬(wàn),木出用計(jì)30萬(wàn)元經(jīng)考機(jī)關(guān)實(shí)企業(yè)正核 用,收入算正確,稅務(wù)引關(guān)對(duì)企核定企亞稅,稅所得率為15%,要求計(jì)2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2021-12-19
老師,本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用,即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)?如果本年沒有利潤(rùn),只有費(fèi)用怎么計(jì)?
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2022-05-07
是不是今年剛注冊(cè)的公司,企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè),年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司,企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
老師請(qǐng)問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢?
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2020-07-06
老師,第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一直零申報(bào),沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅,那么請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào),哪些不填報(bào)?
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2018-04-20
你好!我是一家民營(yíng)醫(yī)院合伙企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅的,利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額和稅務(wù)平臺(tái)金額不一致咋辦
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2020-01-11
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交?
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2021-01-06
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表,本期金額填本年期初截止9月的本年累計(jì)數(shù),上期金額填前一年初到9月份的累計(jì)數(shù)嗎?
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2018-10-18
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來,彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報(bào)失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤(rùn)總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入,成本,利潤(rùn),后面的本年累計(jì)數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎?第二季度報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月,還是4.5.6月的
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2022-04-14
以前年度有虧損,本季度有盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
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2020-07-14
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2020-02-19
資金來源,長(zhǎng)期債券年利率6%500萬(wàn),優(yōu)先股年股利率10%100萬(wàn),普通股8萬(wàn)股400萬(wàn),合計(jì)1000萬(wàn),普通股每股面值50元,今年期望每股股利5元,預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加2%,發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1%,該企業(yè)所得稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)年初綜合資本成本率
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2021-12-07
老師執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè),利潤(rùn)表中本期金額是本月數(shù),還是本年累計(jì)數(shù)?上期金額又是什么
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2019-07-10