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本年有利潤,以前年度虧損,可不可以暫估成本先申報12月,匯算清繳的時候再看有沒有發(fā)票,彌補以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅?
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2020-01-15
現(xiàn)在報小規(guī)模的季報,請幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(已申報) 、2.企業(yè)所得稅A類報報、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報A類、4.小企業(yè)財務(wù)報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi),均勻計入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報么,二季度申報的時候沒有顯示讓報企業(yè)所得稅,這次申報的時候有了,結(jié)果說上期未申報,得申報完上期才能申報本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
企業(yè)所得稅季報申報表A類的營業(yè)收入等于利潤表上的本期收入還是本年度累計收入
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2021-07-06
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表里面的減免明細表應(yīng)該怎么寫,直接把金額寫本年累計欄嗎?
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2021-07-13
請問老師A200000企業(yè)所得稅A類申報表這塊是填本年累計的金額還是只填第二季度的金額?
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2020-07-14
老師你好,菜鳥想問一下小規(guī)模(免征稅)第一次企業(yè)所得稅年度申報,應(yīng)該填哪些表,如何填,
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2019-05-06
企業(yè)所得稅月季度申報預(yù)繳稅款計算項目中特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額指的是
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2021-04-20
本年度前三個季度虧損共計100萬,第四季度盈利101萬,四季度的所得稅應(yīng)該如何申報?
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2018-12-29
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01
金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅和社保費,應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
請第二季度的所得稅申報表中,營業(yè)成本錯誤的加上了管理費用,第三季度的所得稅申報營業(yè)成本是按正確的申報的。請問這個問題怎么處理呢?所得稅申報表現(xiàn)在填列的都是本年累計金額,第三季度營業(yè)成本是0,現(xiàn)在結(jié)果是第三季度申報的所得稅營業(yè)成本本年累計金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
我公司是總機構(gòu),總分機構(gòu)已備案,季度申報所得稅時,分支機構(gòu)所得稅分配表何時在哪里備案
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2022-03-25
小微企業(yè)2022年虧損120萬,2023年虧損100萬,2024年虧損50萬,2025年1季度盈利200萬,2025年1季度要交多少企業(yè)所得稅
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2025-01-16
如下圖利潤表季度申報,請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
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