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1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【2391.65】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【254166】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。所得稅年報(bào)時(shí)提示這個(gè),怎么申報(bào)?
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2019-05-07
1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【223922.39】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。老師,這是什么意思 ?
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2019-05-28
風(fēng)險(xiǎn)2 1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【621.7】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【719750.42】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 年報(bào)報(bào)錯(cuò)這么怎么調(diào)整
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2019-05-21
1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【345533】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這是什么意思呢
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2020-04-21
圖中第三題,稿酬所得,每次收入大于4000元,應(yīng)納稅額=每次收入額×(1-20%)×20%×(1-30%),為啥答案9600?
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2018-12-28
小規(guī)模12月開(kāi)的發(fā)票,1月沖紅重開(kāi)了。那1月份報(bào)第四季度的稅要不要報(bào)這個(gè)金額呢?
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2019-01-14
老師,我想問(wèn)一下,圖片中的鏈接1、2我理解不了?為什么
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2020-07-15
求C,得先求r!我覺(jué)得是-180=-200/(1+r) 看不懂答案給的解析
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2019-06-20
小微企業(yè),企業(yè)所得稅季報(bào)這個(gè)附表三需要填嗎?第一行
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2019-04-16
把2019年第三季度跟第四季度房租分?jǐn)偨痤~28571.42元憑證分錄忘記做了,2020年1月這張憑證應(yīng)該怎樣做?
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2020-01-31
老師,假如計(jì)提的年終獎(jiǎng)為10萬(wàn),第二年實(shí)際發(fā)到員工手里的15萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),那第二年如何做賬呢?
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2022-04-12
老師記得去年第三第四季度,小規(guī)模增值稅是多少稅率不。超過(guò)15萬(wàn)的。 2021年普票和專票都是1%嗎
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2022-09-19
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,本期取得收入8萬(wàn)元,開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票1%的稅率,因?yàn)榈谝淮螆?bào)增值稅,麻煩老師講解一下我應(yīng)該填在那個(gè)欄次,減免稅申報(bào)表怎么填?
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)第一問(wèn)怎么理解?如果2016年8月1日,乙以甲的名義與自己簽訂書(shū)面房屋租賃合同,該合同效力如何? 是不是問(wèn)錯(cuò)了?應(yīng)該是與丙簽訂 乙是否可以以自己的名義簽訂
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2019-07-17
中級(jí) 財(cái)管第二章,這兩個(gè)相關(guān)系數(shù)(1.β=協(xié)方差與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差之積的比值 2.P 兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù))怎么記憶和理解,都是相關(guān)系數(shù),怎么符號(hào)不一樣。
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2016-04-03
計(jì)算第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,往年虧損不能彌補(bǔ),如果我第一季度盈利,和往年一起計(jì)算是虧損,那我第一季度交企業(yè)所得稅不就不合理了嗎?
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2019-11-26
老師企業(yè)所得稅如果上第一年虧損,第二年盈利,但兩面總的來(lái)說(shuō)是虧損的,企業(yè)所得稅匯算清繳的要補(bǔ)繳的時(shí)候是做第二年的,還是兩年一起合計(jì)的?
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2019-05-14
您好,第一季度的利潤(rùn)總額是11萬(wàn),減掉1.1萬(wàn)的企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)是9.9萬(wàn),假設(shè)第二季度利潤(rùn)總額是5萬(wàn),那么第二季度應(yīng)交多少錢(qián)的企業(yè)所得稅?
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2017-12-26
老師下午好,我想問(wèn)一下,我們公司第一到第三季度都有盈利,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,第四季度虧損的話,已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度嗎?
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2018-12-03
合伙企業(yè),應(yīng)該在營(yíng)業(yè)第幾年,向企業(yè)管理負(fù)責(zé)人支付企業(yè)管理費(fèi)用?
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2020-07-12