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本季度盈利,本年累計(jì)虧損,所得稅怎么申報(bào),交稅嗎?
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2016-10-21
我年報(bào)的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊和商標(biāo)攤銷(xiāo)費(fèi)用填在 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 但是我的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))的管理費(fèi)用和我財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用少了3254.46這筆攤銷(xiāo)折舊費(fèi)用 我是不是拿來(lái)做錯(cuò)了
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2018-05-29
老師?季度所得稅,以前年度虧損第一季度可以填嗎?
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2022-02-22
你好老師,我想問(wèn)一下去年報(bào)的季度所得稅資產(chǎn)總額和我?guī)ど喜灰粯?,我今年?bào)的時(shí)候可以按帳上報(bào)么,我的季度初數(shù)和上年度季度末的資產(chǎn)總額不一致可以么?
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2022-04-15
請(qǐng)問(wèn),本季度利潤(rùn)總額是486.06,應(yīng)交486.06*5%的企所24.31,但是在申報(bào)所得稅表中,第8行直接自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損486.06,是不是這樣的?
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2019-10-12
企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)都是0報(bào),申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)檢查說(shuō),資產(chǎn)總額必須大于0,可是我就是0怎么辦
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2020-05-18
企業(yè)是一般納稅人,作工資表作了3個(gè)人的,每人工資4000元,都沒(méi)有辦養(yǎng)老保險(xiǎn),那在匯算清繳時(shí),工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,能在稅前扣除么?
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2019-01-24
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會(huì)計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17
科技企業(yè),申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該注意什么?
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2020-05-12
查賬征收的小微型企業(yè),平時(shí)按季度繳納了所得稅,為什么還要做年度所得稅匯算清繳呢?
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2018-04-22
上年度費(fèi)用成本做少了,本年度年報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,現(xiàn)在還有辦法補(bǔ)救嗎?還能怎么處理一下一下嗎?讓上年度的所得稅稍微少點(diǎn)
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2019-04-08
報(bào)企業(yè)所得稅以前年度損益調(diào)整要怎么體現(xiàn)
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2020-01-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2022-06-02
退2019年度企業(yè)所得稅要哪些資料,流程是什么
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2020-06-12
個(gè)人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實(shí)減成功了,一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒(méi)抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
老師,一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了,二季度如果有利潤(rùn)還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?怎么計(jì)算呢?
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2021-04-01
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬(wàn) 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時(shí),自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
2017年年度工資忘了計(jì)提,2020發(fā)現(xiàn)了,如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03