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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
老師好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開(kāi)票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
小規(guī)模納稅人去代開(kāi)了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
小規(guī)模納稅人1月代開(kāi)專票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
你好 我季度有代開(kāi)專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
老師您好,比如說(shuō)我們租房對(duì)方給代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-01-07
如果個(gè)人自然人代開(kāi)增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
我?guī)臀覀児敬_(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對(duì)我會(huì)有什么影響
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2021-01-13
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開(kāi)的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開(kāi)支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價(jià)數(shù)200萬(wàn)元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費(fèi)返還如何入帳
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2019-08-08
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個(gè)政策的增值稅可以加計(jì)抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào),增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺(jué)這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對(duì)吧?
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2024-04-24
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30