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我們公司代我們客戶代買材料,含稅價是2.04343 ,13點含稅價,我們可以收到增值稅發(fā)票。這個是代別人買的,我收那個代買公司的價格是1.925.不用開票。實際上我們公司銷項發(fā)票都是8.5個點收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個政策的增值稅可以加計抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個公司的外賬交給代理記賬機構(gòu)做,但是人家個稅讓我自己申報,增值稅的進(jìn)項讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對吧?
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2024-04-24
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當(dāng)場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預(yù)繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
我司是小規(guī)模納稅人,對方需要我司代開增值稅專用發(fā)票,請問我司需要按幾個點交稅?是13%還是3%??
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2020-05-02
請問代開增值稅專用發(fā)票開的征稅率0.01和0.03需要根據(jù)自己是否小規(guī)模納稅人嗎?那么繳稅費按0.01會不會企業(yè)有影響?
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2020-03-26
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要在電子稅務(wù)局申請代開增值稅專用發(fā)票,請問申請時發(fā)票上的開票人應(yīng)該寫誰?
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2019-10-28
請問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
2/1419
2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時開錯了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請退稅的,請問這個已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人稅局代開增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入600000,并取得完稅證明。賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
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2019-07-05