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老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎?8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
請(qǐng)問增值稅的明細(xì)科目:已交稅金,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅三個(gè)科目有什么關(guān)系?
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2021-09-23
應(yīng)交稅金下設(shè)了一個(gè)應(yīng)交教育費(fèi)附加期末余額借方100元,請(qǐng)問怎么樣才能平賬?
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2020-02-15
未抵扣的60多萬進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該一直掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”嗎,還是必須轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目里掛著呢?
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2019-03-04
大港公司按季確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng),按季計(jì)提利息。2021年發(fā)生如”下業(yè)務(wù): 0 1月6日,從二級(jí)市場購入2020年1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn),面值總額100萬元,利率6%,3年期,每半年付息一次。取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款115萬元,含已到付息期但尚未領(lǐng)取的2020年下半年的利息3萬元。另支付交易費(fèi)用2萬元,增值 稅稅額1 , 200元。 o 1月16日, 收到2020年下半年的利息3萬元。 o 3月31日, 該債券公允價(jià)值為122萬元。 03月31日,按債券票面利率計(jì)算利息。 0 6月30日,該債券公允價(jià)值為96萬元。 o6月30日,按債券票面利率計(jì)算利息。 0 7月16日,收到上半年的利息3萬元。 o 8月18,將該債券全部出售,售價(jià)為120萬元。 0上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù),計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會(huì)計(jì)人員的身份,完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2021-10-25
購買化妝品作為原料加工高級(jí)化妝品,原料不含增值稅價(jià)款200 000元,增值稅34000元,款已付。借: 原材料 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 34000 應(yīng)交消費(fèi)稅 60000 貸: 銀行存款 29400這題是這樣做的嗎?要不要算消費(fèi)稅?
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2017-03-18
老師我上個(gè)月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個(gè)月只接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
請(qǐng)問上月有增值稅,本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個(gè)公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了,所以一直錯(cuò)了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭,應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會(huì)好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額,我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加,是嗎?有一個(gè)科目是:已交稅費(fèi),已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2022-04-12
老師你好,請(qǐng)問月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?怎么賬務(wù)處理?
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2018-09-16
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21