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這月銷項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計抵減進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎?
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2020-02-13
交了增值稅就要交城建稅,但季度未滿30萬就算交了增值稅也免交教育稅附加及地方教育費(fèi)附加對嗎?
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2019-04-23
預(yù)收工程款,預(yù)交增值稅按營業(yè)額9%預(yù)交嗎?預(yù)交時不用開發(fā)票,后期開發(fā)票后沖減已預(yù)交的增值稅嗎?
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2019-06-08
各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實(shí)際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營企業(yè),預(yù)交稅款、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么?是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交稅款嗎?
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2018-05-14
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個是指的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-25
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導(dǎo)期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報表里的應(yīng)納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項(xiàng)稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23