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老師想問一下,我有進項稅也有銷項稅,進項稅少銷項稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
當(dāng)月進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師 月末進項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點,月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報了利潤表,報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
這月銷項稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進項借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅對嗎?
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2020-02-13
交了增值稅就要交城建稅,但季度未滿30萬就算交了增值稅也免交教育稅附加及地方教育費附加對嗎?
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2019-04-23
預(yù)收工程款,預(yù)交增值稅按營業(yè)額9%預(yù)交嗎?預(yù)交時不用開發(fā)票,后期開發(fā)票后沖減已預(yù)交的增值稅嗎?
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2019-06-08
各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 100,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營企業(yè),預(yù)交稅款、銷項、進項、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么?是應(yīng)交增值稅=銷項-進項-預(yù)交稅款嗎?
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2018-05-14
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個是指的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?
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2019-04-25
上月稅務(wù)查到別的公司開給進項票作廢了,因此讓補交了稅款,當(dāng)時是大廳劃扣,做進項稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
像這種交納稅金的時候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費-未交稅費,貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點不理解
1/388
2019-09-21
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300,有一筆480的稅控盤減免(做了一個減免稅控盤的憑證)做憑證:轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300,還是3300-480
1/548
2018-09-29
老師,我之前做賬時把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫
1/916
2016-12-05
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