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老師 貸:其他應付款 1000 借:庫存現金 1000 月底暫時無法還,是不是就直接掛在那里就可以了!
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2020-07-03
6月我公司要100%變更股權,5月的其他應付款不能有余額,但是庫存現金不夠還,應該怎么辦賬上應該怎么弄
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2020-06-15
新公司,老板一直沒正式拿現金來支付支出,但是有現金支出,那我可以貸:其他應收款-法人,不是庫存現金嗎?負數
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2018-03-28
老師,去年有一筆賬務錯誤了。借 庫存現金 5萬 貸 其他應付款 5萬,但是這個錢是沒有實際收到了。那今年要如何調整呢
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2020-04-21
老師,超市長款算不算到實收現金里面
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2019-06-02
信用卡按信譽等級分為金卡和普通卡。按使用對象分為單位卡和個人卡 (1)企業(yè)從基本賬戶轉存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶請問信用卡是這樣做的分錄嗎
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2016-04-27
老師,我想請你跟我看的是質保金要單獨做還是體現在合同款里做分錄 酒店量化工程合同價:292688元質保金5000元 已經付了3筆 支付定金: 借:預付賬款 111000 貸:銀行存款 111000 支付進度款: 借:在建工程 80000 貸:銀行存款 80000 支付進度款: 借:在建工程 50000 貸:銀行存款 50000 教我做下這個合同的分錄
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2021-09-30
采購回來肥料 借:存貨 貸 現金 銀存 應付賬款 這樣做可以嗎?貸方有三個科目。
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2016-10-18
打印18年的明細賬 科目范圍這里是要庫存現金、銀行存款一個個的導出嗎?
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2019-03-01
籌建期預付的房租租金。1,付款時,借:預付賬款-房租金66000元,貸:銀行存款66000元,2、借:管理費用11000元,貸:預付賬款-租金11000,做的分錄對嗎?
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2017-07-21
老師,籌建期裝修,很多費用是先由員工私款墊付 ,再報銷由基本戶付款給員工,這種情況需要用”其它應收款“科目過渡嗎?還是直接在報銷時計入”長期待攤費用“ 借:其它應收款-XX 貸:銀行存款/庫存現金 借:長期待攤費用-開辦費 貨:其它應收款-XX 還是,借:長期待攤費用-開辦費 貨:銀行存款/庫存現金
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2019-11-30
金稅盤有242元可以抵扣,但是暫時沒有抵扣稅款,造成年底匯算清繳為負數。就填負數放在那里嗎?
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2019-01-07
老師,比如11月份,借方,銀行存款100,銀行存款200銀行存款300,貸方,收入471.69.銷項稅金28.3.預收賬款100 以上的收入做多了,稅金也多了,預收賬款就少了。12月份我要調整,財務軟件內分錄,我該怎么做。酒店不是把每一個發(fā)票對應做帳,是把收到的每筆銀行存款做分錄,收入根據開票總收入做收入及稅金,倒擠出來預收賬款。謝謝老師
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2022-01-14
老師你好,公司之前合并后分開,就剩庫存,欠款,還有一些未收回來的款,庫存算期初數,那欠款(應付賬款)和未收回來的款(應收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數,兩邊根本不會平呀!,這要怎么建賬?
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2019-08-05
客戶打到對公戶一半款項,在回單上備注余款現金支付,收到現金還需要存到對公戶嗎?
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2019-01-02
為什么企業(yè)從銀行提取現金或將現金存入銀行時只填制付款憑證,而不填制收款憑證
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2019-03-06
借:其他應收款-住房公積金 50000 貸:銀行存款 50000 這個在現金流量表中在哪個項目當中體現?
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2018-02-26
稽查查到,補交稅款,之前掛帳借:管理費用100000貸:應付賬款 100000。 借:應付賬款20000,貸:庫存現金20000。稅款以補交借利潤分配25000,貸銀行存款25000,。 現在我怎么銷應付賬款余額?還是直接借:應付賬款8萬,貸利潤分配8萬,那我現金支付的2萬損失怎么處理
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2021-03-26
請問公司替分部開具發(fā)票,但是款項沒有進入公司的賬上(不在庫存現金中,也不在銀行存款里),這么做對嗎 借:應收賬款-某某某 貸:主營業(yè)收入
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2016-12-14
老師,我們是出口物流公司,這邊需要2邊記賬,海外辦事處(代收別人家整柜款作為實收資本(庫存現金)-用于國外費用支出);國內辦事處-銀行存款(客戶應收賬款-費用支出)
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2024-07-19