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老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時收取客戶的信貸手續(xù)費根據(jù)財稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
如何運用收益法評估企業(yè)價值
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2015-10-27
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計提后,在1月份申報時,就可以有免征增值稅的申報表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,2016年12月計提的營業(yè)稅金及附加,會沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個該計提?
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2017-07-11
我是小規(guī)模企業(yè),7月份入帳了金稅盤以及維護費490元進入管理費用,可是我11月份有發(fā)生收入,可以在11月份把490元費用轉(zhuǎn)銷增值稅嗎?具體分錄應(yīng)該怎么做
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2017-12-12
被掛靠建筑公司收取的管理費用屬于增值稅范疇嗎?如果是,按照哪個稅率計提呢?
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2019-09-22
有沒有大佬解釋一下增值稅抵減的會計分錄啊 貸方是管理費用嗎?
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2019-07-31
提問:預(yù)估廈門分公司的人工費用24570.14元 勞務(wù)費 餐費 公司社保費 個人社保費 服務(wù)費 服務(wù)費增值稅及附件 分錄怎么做?借管理費用貸什么呢?服務(wù)費和服務(wù)費增值稅及附件記在哪個科目?這個月預(yù)估,下個月轉(zhuǎn)給人事代理公司
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2017-03-07
我們是做安裝制冷設(shè)備的公司,稅種核定安裝服務(wù),以前員工工資都入管理費用,新做工程要包含要安裝的設(shè)備,以前增值稅收入都入服務(wù),新工程收入是算入貨物及勞務(wù),還是服務(wù)?
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2018-04-18
更改會計個人信息時,提示當前功能異常,請聯(lián)系管理員
1/1012
2015-11-12
發(fā)票管理大師APP不會信息泄露嗎
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2021-04-27
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
1/1001
2019-04-16
會計入賬是凈額法,稅務(wù)應(yīng)該怎么確認增值稅?增值稅是確認凈收入還是收到的所有款項?這樣確認增值稅有什么法律條例支撐?
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2025-03-14
查詢?nèi)齻€主體增值稅一般納稅人,小規(guī)模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅征收率的法律原文,需要標注出處
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2019-10-10
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
老師,簡易計稅方法計算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計算吧
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2016-04-25
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
請問:客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認為產(chǎn)品有質(zhì)量問題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無法開據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
您好,為何登陸自然人稅收管理系統(tǒng)一直顯示單位登記信息更新失敗,請檢查網(wǎng)絡(luò)并重新登錄系統(tǒng)進行重試?
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2019-04-13
老師,企業(yè)所得稅按核定率征收的企業(yè),怎么進行企業(yè)所得稅匯算清繳?
1/1070
2020-04-23
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19