 月末結(jié)轉(zhuǎn)費用時,總賬科目下的:本年利潤,稅金及附加,管理費用(社保,公積金)是不是還要另外在三欄式分開記?然后利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要重新在三欄式開一頁登賬?
月末結(jié)轉(zhuǎn)費用時,總賬科目下的:本年利潤,稅金及附加,管理費用(社保,公積金)是不是還要另外在三欄式分開記?然后利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要重新在三欄式開一頁登賬?
 請問老師,季報中的營業(yè)成本是包含了稅金及附加+銷售 費用+管理費用+財務(wù)費用嗎?
請問老師,季報中的營業(yè)成本是包含了稅金及附加+銷售 費用+管理費用+財務(wù)費用嗎?
 員工墊付公司的辦公費,借管理費用--辦公費   貸  其他應(yīng)付款--XX,過幾天還款給員工時  借其他應(yīng)付款  貸 庫存現(xiàn)金  后面附什么附件?
員工墊付公司的辦公費,借管理費用--辦公費   貸  其他應(yīng)付款--XX,過幾天還款給員工時  借其他應(yīng)付款  貸 庫存現(xiàn)金  后面附什么附件?
 收入都被法人借款走了,公司不夠的支出可以直接由法人代付嗎?借其他應(yīng)收款     貸庫存現(xiàn)金  然后直接法人代付:借  管理費用  貸其他應(yīng)收款
收入都被法人借款走了,公司不夠的支出可以直接由法人代付嗎?借其他應(yīng)收款     貸庫存現(xiàn)金  然后直接法人代付:借  管理費用  貸其他應(yīng)收款
 計提房產(chǎn)稅和土地使用稅是記管理費用還是稅金及附加啊
計提房產(chǎn)稅和土地使用稅是記管理費用還是稅金及附加啊
 有一筆罰金400元做管理費用了,那么匯繳時,在納稅調(diào)整表中罰金這欄的賬載金額填0,稅收金額填400,調(diào)增400,對嗎
有一筆罰金400元做管理費用了,那么匯繳時,在納稅調(diào)整表中罰金這欄的賬載金額填0,稅收金額填400,調(diào)增400,對嗎
 土地使用稅是記管理費用,還是稅金及附加?
土地使用稅是記管理費用,還是稅金及附加?
 團建費的會計分錄,是不是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,進項可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話,是不是應(yīng)付職工薪酬是含稅金額?
團建費的會計分錄,是不是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,進項可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話,是不是應(yīng)付職工薪酬是含稅金額?
 老師你好,股東墊錢給公司買東西,分錄是直接做:管理費用-開辦費,貸:其他應(yīng)付款-XX
還是說要先做借款的分錄,比如借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-XX
老師你好,股東墊錢給公司買東西,分錄是直接做:管理費用-開辦費,貸:其他應(yīng)付款-XX
還是說要先做借款的分錄,比如借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-XX
 老師我直接去支付的費用可以這樣做,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,還是必須要記先墊支,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,給費用時借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,
老師我直接去支付的費用可以這樣做,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,還是必須要記先墊支,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,給費用時借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,
 為什么存貨盤虧的時候,非常、意外、不可抗力的損失可以計入【營業(yè)外支出】,而庫存現(xiàn)金短缺的時候,要計入【管理費用】?難道庫存現(xiàn)金就不會出現(xiàn)因為出現(xiàn)臺風(fēng)什么的自然災(zāi)害導(dǎo)致?lián)p毀的情況嗎?
為什么存貨盤虧的時候,非常、意外、不可抗力的損失可以計入【營業(yè)外支出】,而庫存現(xiàn)金短缺的時候,要計入【管理費用】?難道庫存現(xiàn)金就不會出現(xiàn)因為出現(xiàn)臺風(fēng)什么的自然災(zāi)害導(dǎo)致?lián)p毀的情況嗎?
 老師,實務(wù)中,報銷福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?不可以直接借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金嗎
老師,實務(wù)中,報銷福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?不可以直接借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金嗎
 老師,我給員工買了兩萬元的購物卡,開發(fā)票的時候有的開的打印紙有的開的干果,我該怎么入賬是 借:制造費用-職工福利費  5000 管理費用-職工福利費15000 貸:庫存現(xiàn)金20000,這樣入賬對嗎?
老師,我給員工買了兩萬元的購物卡,開發(fā)票的時候有的開的打印紙有的開的干果,我該怎么入賬是 借:制造費用-職工福利費  5000 管理費用-職工福利費15000 貸:庫存現(xiàn)金20000,這樣入賬對嗎?
 #提問  郭老師:收到管理人員應(yīng)該退回的工資,是借:其他應(yīng)收款  貸:管理費用   然后借:庫存現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)收款?
#提問  郭老師:收到管理人員應(yīng)該退回的工資,是借:其他應(yīng)收款  貸:管理費用   然后借:庫存現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)收款?
 計提公積金 是借:管理費用-公積金 還是借:應(yīng)付職工薪酬
計提公積金 是借:管理費用-公積金 還是借:應(yīng)付職工薪酬
 老師,這個月我們自己公司去代開房租發(fā)票,五萬元,直接做管理費用租賃費,貸庫存現(xiàn)金可以嗎,這個要不要做攤銷了,還有自己交的房產(chǎn)稅摘要怎么寫,做營業(yè)外支出-其他,貸庫存現(xiàn)金,是這樣的嗎
老師,這個月我們自己公司去代開房租發(fā)票,五萬元,直接做管理費用租賃費,貸庫存現(xiàn)金可以嗎,這個要不要做攤銷了,還有自己交的房產(chǎn)稅摘要怎么寫,做營業(yè)外支出-其他,貸庫存現(xiàn)金,是這樣的嗎
 關(guān)于印花稅問題根據(jù)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在印花稅由“管理費用”轉(zhuǎn)到“稅金及附加“科目核算了,那么1、印花稅在2017新會計準(zhǔn)則下,需不需要計提?  如果計提,則分錄如何做?2、2017新會計準(zhǔn)則下,”應(yīng)交稅費“到底可不可算印花稅?
關(guān)于印花稅問題根據(jù)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在印花稅由“管理費用”轉(zhuǎn)到“稅金及附加“科目核算了,那么1、印花稅在2017新會計準(zhǔn)則下,需不需要計提?  如果計提,則分錄如何做?2、2017新會計準(zhǔn)則下,”應(yīng)交稅費“到底可不可算印花稅?
 老師請問單位收到的招標(biāo)資料費100元,以后不退的,會計分錄借庫存現(xiàn)金貸管理費用,摘要招標(biāo)資料費對嗎?
老師請問單位收到的招標(biāo)資料費100元,以后不退的,會計分錄借庫存現(xiàn)金貸管理費用,摘要招標(biāo)資料費對嗎?
 房產(chǎn)稅等四小稅現(xiàn)在都不過管理費用了嗎,直接支付借:稅金及附加,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤,貸:稅金及附加,對嗎
房產(chǎn)稅等四小稅現(xiàn)在都不過管理費用了嗎,直接支付借:稅金及附加,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤,貸:稅金及附加,對嗎
 一張300元的餐票,做分錄:借管理費用-招待費180,貸庫存現(xiàn)金180;這樣做可以不?如果可以,那在填費用報銷單時,是應(yīng)該報銷300還是180?
一張300元的餐票,做分錄:借管理費用-招待費180,貸庫存現(xiàn)金180;這樣做可以不?如果可以,那在填費用報銷單時,是應(yīng)該報銷300還是180?