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是不是跨年退回的發(fā)票,紅沖后,不在開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票。都要通過(guò)借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn)這一步呢?
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2020-07-21
我們是購(gòu)貨方,要退去年一筆貨物,我們已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,如何開(kāi)具紅字發(fā)票么,用對(duì)方開(kāi)局的哪一聯(lián)作為附件
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2018-04-03
7月份開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票由于保存不當(dāng),字跡已經(jīng)看不清了,還沒(méi)有認(rèn)證,要重現(xiàn)開(kāi)嗎?之前的票如何處理?
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2017-08-09
對(duì)方開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票我公司的名稱用了繁體字,納稅人識(shí)別號(hào)是對(duì)的,發(fā)票也能查到,可以據(jù)此入賬
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2019-11-19
老師。小規(guī)模公司。開(kāi)的通用機(jī)打發(fā)票。兩份正常開(kāi)具的¥500¥1700一份紅字發(fā)票紅沖8月份的¥8700。要怎么寫(xiě)憑證呢
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2018-12-11
小規(guī)模收到一張專用發(fā)票,未抵扣但丟失抵扣聯(lián),然后銷(xiāo)售方要求購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表來(lái)沖紅票,可以嗎
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2022-08-17
老師,我們是銷(xiāo)售方,紅字發(fā)票信息表是對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,那我開(kāi)具好負(fù)數(shù)發(fā)票后要寄給對(duì)方嗎?
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2016-08-03
老師,開(kāi)返利紅字發(fā)票時(shí),因?yàn)闆](méi)有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,怎么選藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼?
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證了,銷(xiāo)貨方提出發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了跨月了要我們提供紅字發(fā)票信息表,我們提供后對(duì)方也開(kāi)具了紅字發(fā)票,問(wèn)題是現(xiàn)在我方財(cái)務(wù)經(jīng)理要求對(duì)方把紅字發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)寄給我方,但是銷(xiāo)貨方說(shuō)紅字發(fā)票應(yīng)該她們留存,不應(yīng)該給我們,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么處理?
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2018-10-19
你好,我們是家具廠,客戶要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)具哪種發(fā)票對(duì)公司有利
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2019-07-22
每月出具的那三個(gè)報(bào)表必須要簽字嗎?我都是直接打出來(lái)就存檔了,只有報(bào)表內(nèi)容沒(méi)有簽字的
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2020-02-26
老師,我給對(duì)方?jīng)_紅,對(duì)方給了我紅字發(fā)票信息表編號(hào),那我這邊怎么操作呢
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2019-09-06
紅字發(fā)票信息表編號(hào)4403061701009140 原始發(fā)票號(hào)能查詢嗎?這個(gè)是2017年1月份開(kāi)的 稅盤(pán)里只能查詢到2017年6月份之后的
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2020-10-30
老師,買(mǎi)方和賣(mài)方,這個(gè)紅字發(fā)票信息表編號(hào)一樣嗎。這張發(fā)票的紅字,我在我們系統(tǒng)里紅字發(fā)票信息表編號(hào)不一樣啊,我們是6幾開(kāi)頭的
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2022-01-11
12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
老師好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,收到銷(xiāo)售方增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在銷(xiāo)售退回需要開(kāi)具紅字信息表,在一張信息表中可以開(kāi)具不同稅率嗎?
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2019-08-13
紅字發(fā)票錯(cuò)誤信息 原因是紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額,數(shù)字沒(méi)填錯(cuò),為什么出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤
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2019-02-12
紅字發(fā)票信息表開(kāi)錯(cuò)了怎么撤銷(xiāo)
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2016-10-20
你好,我本月上傳了一張紅字發(fā)票信息表,但是11月的稅務(wù)我還沒(méi)抵扣申報(bào),請(qǐng)問(wèn)我這張紅字發(fā)票是屬于12月份的嗎?
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2019-12-07
樸老師早上好:1 沒(méi)認(rèn)證抵扣的是這樣的,直接銷(xiāo)售方自己操作,自己填開(kāi)信息表和紅字發(fā)票,然后紅字發(fā)票要給購(gòu)貨方一聯(lián)做賬嗎? 2 如果認(rèn)證了就要購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表了,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)嗎?紅字發(fā)票還要給銷(xiāo)售方嗎?還是購(gòu)方只填信息表,然后銷(xiāo)方根據(jù)信息表號(hào)碼開(kāi)紅字發(fā)票后給一聯(lián)給購(gòu)方做賬?不好意思老師我就想弄明白。
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2019-07-03