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你好,增值稅發(fā)票作廢需要發(fā)票原件嗎
1/1980
2021-05-28
五、計算題 ? (1)向長江公司銷售A產(chǎn)品50件,單價800元,增值稅專用發(fā)票上注明稅額為6800元;銷售B產(chǎn)品40件,每件單價1100元,增值稅發(fā)票上注明稅額為7480元;款項已經(jīng)收到并存入銀行,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)銷售A產(chǎn)品60件,單價800元,增值稅發(fā)票上注明稅額為8160元。收到購貨方光明工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票一張,票面金額為56160元,期限為3個月。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)遠方公司現(xiàn)在采用30天按發(fā)票金額付款的信用政策,擬將信用期放寬到60天,仍按發(fā)票金額付款,即不給現(xiàn)金折扣,該公司投資的最低報酬率為15%,其他有關(guān)資料如下: 項目 30天信用期 60天信用期 銷售量(件) 100000 120000 銷售額(元) 單價5元 500000 600000 銷售成本 ? ? 變動成本 400000 480000 固定成本 50000 50000 毛利 50000 70000 可能發(fā)生的收賬費用 3000 4000 可能發(fā)生的壞賬損失 5000 9000 問題:新政策可行否? ? ? ? ? ? ?
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2020-03-16
買增值稅發(fā)票作廢的發(fā)票金額需不需要統(tǒng)計
1/828
2015-10-19
收到的增值稅專用發(fā)票金額,比實際付款金額大,怎么辦?怎么做賬比如說電費卡里的余額被開出增值稅專票。
1/741
2021-04-22
請問,增值稅專用發(fā)票作廢或紅沖有期限嗎?比如銷售方開了一張增值稅發(fā)票360天內(nèi),已經(jīng)認證了。對方還可以紅沖嗎?注銷嗎?
1/4855
2018-08-04
又要麻煩您了,請問增值稅發(fā)票清單和附上的入庫單清單不符,可以嘛?發(fā)票金額和 入庫單的金額是一致的,就是發(fā)票清單開少了
3/3765
2019-11-26
收的的紅字增值稅發(fā)票專用抵扣聯(lián)與當月抵扣了的藍字發(fā)票抵扣聯(lián)一起裝訂,那在裝訂封面上需要體現(xiàn)紅字抵扣聯(lián)的張數(shù)和稅額嗎?還是說只寫當月抵扣的藍字發(fā)票稅額
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2022-02-18
老師問下我要開具專票的紅安發(fā)票,先要去開具紅字增值稅發(fā)票專用發(fā)票信息表,填完上傳,成這樣了是不是就可以去開具了,另外這個表還需不需要打印出來,蓋章什么的。還是直接成這樣就可以了
1/730
2020-01-15
我公司是生產(chǎn)電纜的,現(xiàn)在要把電纜出租出去,到期收回,對方要求開具增值稅發(fā)票,請問開具發(fā)票內(nèi)容是什么?成本應該怎么結(jié)算?
1/869
2019-11-05
是服裝零售行業(yè)的小規(guī)模納稅人,繳納定期定額稅,顧客購買衣服后,要求開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票,需要提供哪些信息到稅務局代開發(fā)票呢?自己可以開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票么?
1/1736
2019-03-22
上月收到錢,已經(jīng)做了賬,已經(jīng)申報了,圖二填了未開發(fā)票收入,次月才開票,但是我本月做了賬了,次月怎么做賬?次月還顯示自行開具增值稅發(fā)票,這樣不是重復了嗎?
9/641
2020-04-22
從公賬劃了一筆保險費6020元給保險公司,但是保險公司給我開的兩張發(fā)票,一張是增值稅發(fā)票4800元,另外一張是沒稅率(免稅)的普通發(fā)票,貨物名稱那里寫的是“保費”,稅率那里增值稅專用發(fā)票的那張是6%的,普通發(fā)票的那張是寫“免稅”字樣的,那我該怎么做分錄呢?
2/908
2016-09-19
增值稅發(fā)票拒收證明要蓋什么章
1/2639
2016-12-12
老師,您好,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開具普票不交增值稅,在稅務局代開專票還是要交增值稅的是嗎
1/781
2020-06-30
外購甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬增值稅26萬支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬當月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
1/1121
2020-11-08
普通增值稅發(fā)票和專用發(fā)票稅率一樣么
1/1405
2019-11-27
普通增值稅發(fā)票與專用發(fā)票稅金一樣嗎
1/525
2016-05-16
我給客戶開了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯了,然后是九月份開的,已經(jīng)認證過了不能直接作廢,這個月要開紅字發(fā)票,但是剛才我開好了正準備打印,電腦突然斷電了,我再打開電腦,按照發(fā)票號碼查詢,查詢不到這個發(fā)票號碼不知道為什么
1/451
2020-10-27
老師,我是購買方,將上個月已認證的一張發(fā)票要重新開,現(xiàn)在我已申請好開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開的發(fā)票一起寄過來。這樣做對嗎
1/551
2019-05-15
購買方取得增值稅專用發(fā)票未申報抵扣,但不能還給銷售方。有購買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復。
2/1136
2021-08-27