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老師,物流公司賬務(wù),員工工資是記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2023-04-12
您好,老師,采購(gòu)人員在7月份購(gòu)買一批包裝材料兩千多元,現(xiàn)在12月份才拿來(lái)報(bào)銷,是計(jì)入當(dāng)期的“銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)”,還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分一年攤銷?
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2020-12-22
結(jié)轉(zhuǎn)的成本比銷售出去的收入高。銷售價(jià)格bom表中,折舊金額考慮的少,再加上工廠處于成長(zhǎng)期,各項(xiàng)費(fèi)用支出是很大。怎樣避免生產(chǎn)成本比收入高呢?高點(diǎn)是否可行?
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2017-06-06
小規(guī)模企業(yè),建筑公司可以有銷售費(fèi)用-工資嗎
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2020-06-24
怎么判斷銷售收入是不是含稅的呀?除了零售價(jià)外費(fèi)用這幾個(gè)特別的
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2020-06-12
我公司請(qǐng)的促銷員的工資發(fā)的是現(xiàn)金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?能做到銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?
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2017-12-20
老師好,我們是服務(wù)型公司,我們買回來(lái)的機(jī)子是要1臺(tái)99元的成本,賣給代理商沒(méi)有收錢,是直接做借:銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,以后想要查代理商拿了多少臺(tái)機(jī)子,往來(lái)賬里也看不到,應(yīng)該怎么做了
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2020-01-07
公司連續(xù)三年虧損,這邊稅局要查我公司2014-2016年的銷售收入、毛利和管理費(fèi)用的賬,怎么辦呢?要怎么解釋呢?
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2017-09-14
17年公司沒(méi)有交人員社保,也沒(méi)有銀行工資流水,現(xiàn)在想去補(bǔ)繳個(gè)稅,怎么做?要帶哪些材料,補(bǔ)繳有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-05-07
商品的維修費(fèi)計(jì)入:借方:銷售費(fèi)用-維修費(fèi),貸方可以記其他應(yīng)收嗎?
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2017-06-23
老師,您好。商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)雜費(fèi),可否計(jì)入銷售費(fèi)用?不計(jì)入購(gòu)進(jìn)貨物成本可以嗎?謝謝!
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2021-04-23
??銷售費(fèi)用 ,管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入多少比價(jià)合適?制造業(yè) 大概的情況
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2023-08-11
老師請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值為什么只減去了2萬(wàn)的銷售費(fèi)用及稅費(fèi) 而存貨可變現(xiàn)凈值減去了生產(chǎn)成本還有銷售費(fèi)用那些?
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2019-11-18
老師,毛利率是=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100%嗎???銷售成本指主營(yíng)業(yè)務(wù)成和其他業(yè)務(wù)成本吧?不包括期間費(fèi)用是不是??
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2021-08-02
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動(dòng)生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬(wàn),專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
審計(jì)人員在次年3月25日對(duì)某公司銷售費(fèi)用進(jìn)行審查時(shí),發(fā)現(xiàn)11月份的銷售費(fèi)用增幅較大。于是詳細(xì)審查了該公司11月份的銷售費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)(1)該公司11月27日一次性支付以后三個(gè)年度的銷售機(jī)構(gòu)的房屋租賃費(fèi)180000元全部作為當(dāng)期銷售費(fèi)用處理;(2)該公司下設(shè)的5個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資、福利費(fèi)開支120萬(wàn)元,處理如下:
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2019-10-24
你好!銷售總額14423元!實(shí)收4327元,折扣10096元 分錄:借:應(yīng)收賬款4327 銷售費(fèi)用-銷售折扣 10096 貸:主營(yíng)收入 14423 這樣做沒(méi)錯(cuò)吧
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2021-08-05