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你好 請(qǐng)教一下: 我公司2018年9月有一筆業(yè)務(wù)支出,沒(méi)有發(fā)票直接入了費(fèi)用,貸記銀行存款。2018年10元收到了對(duì)應(yīng)的發(fā)票時(shí)又借記費(fèi)用,貸記預(yù)付。這種情況我在2019年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
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2019-06-11
去年,沒(méi)有收入,只有支出,費(fèi)用,匯算清繳應(yīng)該怎么填
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2020-05-11
請(qǐng)部商貿(mào)企業(yè) 利潤(rùn)占收入的百分之25 這個(gè)利潤(rùn)是內(nèi)賬收入-成本-費(fèi)用+營(yíng)外收-營(yíng)外支出 這些加加減減最后得出的利潤(rùn)嗎,
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2019-04-07
主營(yíng)項(xiàng)目有設(shè)備維修費(fèi)用支出,現(xiàn)在要做設(shè)備維修的成本暫估,請(qǐng)問(wèn)借方應(yīng)入什么科目
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2022-07-15
上年結(jié)轉(zhuǎn)的累計(jì)盈余下年的費(fèi)用在累計(jì)盈余里支出要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-11
上一年的預(yù)付賬款電費(fèi),到今年年末月結(jié)的時(shí)候,費(fèi)用和預(yù)算支出對(duì)不上,不平怎么辦?
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2021-01-10
我公司通過(guò)競(jìng)拍,成功取得某國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),用于建設(shè)商品房出售。但是目前只支付了部分出讓款,并未取得相關(guān)部門(mén)的任何收據(jù)及發(fā)票產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)已支出的這部份款項(xiàng)在這種情況下能不能先做預(yù)付帳款、還是暫時(shí)先不做帳(相關(guān)收據(jù)或發(fā)票可能短時(shí)間內(nèi)無(wú)法取得)
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2018-06-07
轉(zhuǎn)給法人賬戶(hù)的錢(qián),法人不歸還,但是有些費(fèi)用是從法人賬戶(hù)支出了,屬于公司費(fèi)用,取得發(fā)票的時(shí)候需要提供哪些類(lèi)型的發(fā)票,來(lái)沖這個(gè)個(gè)人借款呢?
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2018-10-15
支出一筆費(fèi)用,因?yàn)閼?hù)名不對(duì),發(fā)生了退款,怎樣支平這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,方便下月重新支付,
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2019-09-04
以前年度的營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整到管理費(fèi)用,今年的調(diào)整分錄怎么做
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2022-04-18
老師您好!上年結(jié)轉(zhuǎn)的累計(jì)盈余下年的費(fèi)用在累計(jì)盈余里支出要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2021-10-03
公司決定自行研發(fā)一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)。2014年10月1日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元。11月30日,該技術(shù)已形成研究成果,轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)階段。2014年12月12日用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用300萬(wàn)元,符合資本化條件。12月20日,該專(zhuān)利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。有效使用期限為10年。2014年12月20日結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化支出。2014年12月31日無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)(直線(xiàn)法)。2015年12月31日,該項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)存在可能發(fā)生減值的跡象,可收回金額為200萬(wàn)元。2016年1月公司與研祥芯科技有限公司簽署該無(wú)形資產(chǎn)出租協(xié)議,租期為6個(gè)
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2016-04-20
用賬戶(hù)支出的采購(gòu)費(fèi)用怎么樣做分錄
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2019-05-19
老師,我公司向銀行貸款,利息支出是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸 應(yīng)付利息
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2022-03-05
你好,我單位是鎮(zhèn)政府,我可以在業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用下設(shè)職工活動(dòng)支出,其他資本性支出嗎?因?yàn)閱挝唤?jīng)常有文體活動(dòng)支出,宣傳活動(dòng)支出,還有鎮(zhèn)政府支給各村委用于黨支部的大型修繕,構(gòu)建之類(lèi),如果不能設(shè)這兩個(gè)科目,那上述的費(fèi)用應(yīng)入什么科目呢。
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2023-03-16
請(qǐng)問(wèn)出口退稅無(wú)紙化怎么做
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2019-12-13
老師,我統(tǒng)計(jì)完收入支出,明細(xì)如下實(shí)收資本11萬(wàn),技術(shù)咨詢(xún)收入 185000.00 專(zhuān)家勞務(wù)成本 85000.00 繳納稅費(fèi) 19000.00 費(fèi)用支出合計(jì): 128630.00 ,計(jì)算的余額是11 18.5-1.9-12.8630=6萬(wàn)多,而我實(shí)際賬上是八萬(wàn),錯(cuò)處在哪里呀?
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2016-11-25
企業(yè)2016年8月注冊(cè),10月才收到注資款,籌建期間有費(fèi)用支出,且資金由老板墊付,這些費(fèi)用如何做賬務(wù)處理和分錄?
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2017-07-01
我是不是要把差旅費(fèi),辦公費(fèi),通訊費(fèi)什么的先整理出來(lái)???是看以前的賬戶(hù)流水還是看以前記的費(fèi)用支出,開(kāi)銷(xiāo)之類(lèi)的呢?謝謝老師了
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2015-11-06
客戶(hù) 預(yù)收款余額:69239元 合同保證金:55000元 貨款余額:143890.8元 供應(yīng)商: 合同保證金:60000元 應(yīng)收返利:23171.94元 貨款余額:-235833元(欠) 公司庫(kù)存成本:172087元 全面總費(fèi)用支出:588255元(包含員工工資,公司租金,差旅費(fèi)用等) 前期股東投入資金30萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)以上信息,如果這個(gè)時(shí)候不做了,清算盈虧怎么核算
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2021-12-02