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上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進項加預(yù)繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
應(yīng)交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
老師,購買低值易耗品,不用交增值稅嗎
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2016-04-19
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
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2016-10-23
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費,發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個可以享受免交增值稅么?增值稅申報表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
交易性金融資產(chǎn)入賬價值,增值稅算嗎
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2018-10-05
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
問的是國稅是定稅910,地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師,請問您有運輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
建筑工程項目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14