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誤餐費的賬務處理這樣的嗎:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-職工福利費同時:借:應付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款
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2018-09-05
購買的洗衣機放員工宿舍是不是借:管理費用-福利費 應交稅費-進項稅 應付職工薪酬-福利 貸:應付職工薪酬-福利 銀行存款?
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2018-08-07
匯算清繳里面的年度從業(yè)人數(shù)包含勞務工嗎?勞務工我每個月有按勞務報酬申報個稅,做賬是做在應付職工薪酬里面的
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2021-05-18
老師,離職人員的工資當月就發(fā)了,那就計提部分工資,借:銷售費用 1500,貸:應付職工薪酬 1500,借:應付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 1500
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2022-08-15
請問勞務報酬是3月、4月、5月分別取得,但是沒有申報,9月再去一起申報,這個對勞務報酬的個稅繳納金額會有影響嗎?
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2021-12-07
老師好,我想請問下工資我可以在當月先計提,借:管理費-工資 貸:應付職工薪酬 下發(fā)發(fā)放時在,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2020-06-12
已計入成本費用的職工薪酬(單位:元) 實際支付給職工的應付職工薪酬(單位:元) 本月申報的所得稅,這兩行應該填什么數(shù)據(jù)?
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2025-10-22
假設ABC公司現(xiàn)有資產(chǎn)10 000萬元,目前不存在負債,總資產(chǎn)凈利率為15%,每年實現(xiàn)的凈利潤1 500萬元,股利支付率為100%,預計股利增長率為0。 目前,公司發(fā)行在外的普通股為1 000萬股,股票的價格為10元/股。公司為了擴大生產(chǎn)規(guī)模,擬購置一批新的資產(chǎn)(該資產(chǎn)的期望報酬率與現(xiàn)有資產(chǎn)相同),打算以每股10元的價格增發(fā)普通股1 000萬股進行籌資,發(fā)行費率為10%。該增資方案是否可行?
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2024-02-19
你好 老師我想問下個人去稅局代開勞務報酬發(fā)票 需要個人需要繳納的是增值稅 附加稅嗎 是都是按照3%算的 還是要看企業(yè)是一般還是小規(guī)模?一般的話 是6%的稅率嗎
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2019-11-28
某公司投資100萬元興建一條生產(chǎn)線,預計使用5年,于當年投產(chǎn)。投產(chǎn)后每年可獲利10萬元,,按直線法計提折舊,假定資本成本為12%。用內(nèi)含報酬率法作出采納與否的決策。
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2023-05-12
你好,新建賬每一個月,當月發(fā)的工資,怎樣做分錄,借 管理費用 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 對嗎 還是 發(fā)放時:借應付職工薪酬 貸銀行存款 計提時,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 哪個對
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2019-06-24
老師好,若某員工工資10000,扣掉社保公積金等后到手8000,如下計提、發(fā)放工資分錄正確嗎? 借:管理費用-職工薪酬 10000 貸:應付職工薪酬-職工工資 10000 借:應付職工薪酬-職工工資 10000 貸:其他應付款 2000 貸:銀行存款 8000?
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2020-05-07
借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬薪酬-工資 貸:其他應付款-社保(個人) 其他應付款-醫(yī)保(個人) 老師幫我看下月末計提工資分錄有沒有問題,包括二級科目有沒有問題
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2021-12-22
公司食堂的水電費怎么入賬。是借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是先計提 借:管理費用 -福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬 -福利費 貸:銀行存款。從應付職工薪酬-福利費這個科目過下
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2017-02-13
目前工資結構包含高溫補貼及通訊費(屬于給員工的補貼),工資計提時候,借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資還是 借管理費用-工資 管理費用-福利費貸應付職工薪酬-工資應付職工薪酬-福利費?
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2018-09-04
應付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關系,我們有勞務成本-職工工資 貸應付職工薪酬,這部分應付職工薪酬一直也沒有發(fā),每個月按工資表計提的,就沒有申報個稅,不一致會有什么問題嗎
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2025-01-14
借:主營業(yè)務成本-工資 83200.00 貸:應付職工薪酬-工資 76842.70 應交稅費-應交個人所得稅 30.00 其他應付款-社會保險費 6327.30這個憑證分錄應付職工薪酬計提不包含社保的部分,實際應付職工薪酬中應該包括社保。
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2018-07-23
老師,交醫(yī)保的單位部份時是這樣做的 借:管理費用/職工薪酬/社會保險/醫(yī)療保險 貸:應付職工薪酬/醫(yī)療保險 借:應付職工薪酬/醫(yī)療保險 貸:銀行存款 現(xiàn)在療情減免收到退回來的醫(yī)療保險要怎么做賬?
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2020-06-30
開辦期沒結束,2017年的匯算清繳,職工薪酬都入到長期待攤費用里了,但是填寫職工薪酬表后,就自動出現(xiàn)了職工薪酬金額的應納稅額,要怎么辦呢?填寫納稅調(diào)整明細表其他調(diào)減這個金額可以嗎?
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2018-05-23
管理咨詢實賬中 業(yè)務12 付勞務費 12、12月12日,支付兼職老師報酬7500元,款項未付。 業(yè)務告訴是款項未支付,那么應該借:主營業(yè)務成本-勞務費7500 貸:其他應付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項未付,課程本身有問題
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2016-03-15