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企業(yè)利潤(rùn)表怎么做最近三年的趨勢(shì)分析 及分析企業(yè)利潤(rùn)變化情況和趨勢(shì)(煌上煌為例)
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2022-06-15
企業(yè)所得稅匯算清繳a105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表提示職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為0元 ,工資薪金稅收金額為1589317.34元 。比例不足8% 請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào) ? 有工資薪金一定要有職工教育經(jīng)費(fèi)嗎 職工教育經(jīng)費(fèi)是不是公司培訓(xùn)員工之類發(fā)生的費(fèi)用
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2021-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳a105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表提示職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為0元 ,工資薪金稅收金額為1589317.34元 。比例不足8% 請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào) ? 有工資薪金一定要有職工教育經(jīng)費(fèi)嗎 職工教育經(jīng)費(fèi)是不是公司培訓(xùn)員工之類發(fā)生的費(fèi)用
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2021-05-07
前期使用工程施工成本科目時(shí)沒(méi)有設(shè)置明細(xì),就開(kāi)始啟用了,現(xiàn)在要設(shè)置明細(xì)該怎么調(diào)整呢?
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2017-11-04
老師~我在個(gè)圖,有這個(gè)證明是不是就可以進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整了?
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2015-08-06
《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2019-05-09
老師,這是進(jìn)的一批貨,想要一個(gè)完整的明細(xì)分錄,萬(wàn)分感謝
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2019-07-15
如果12月多提或者少提了管理費(fèi)用,到明年1月如何調(diào)整
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2020-12-20
那個(gè)倒擠成本里,全年的利潤(rùn)總額、不含稅收入及要交的所得稅之間有什么比例關(guān)系嗎?
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2018-11-12
某些股東未及時(shí)認(rèn)繳出資,年末利潤(rùn)分配怎么算?利潤(rùn)分配還按原始投資比例做分配嗎?
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2020-12-03
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳中的A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中,有發(fā)生額,但不需要調(diào)整的項(xiàng)目還需要填寫(xiě)嗎?
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2019-04-19
老師,我想問(wèn)一下我們公司是15年12薛成立的,一直沒(méi)有會(huì)計(jì)做帳,現(xiàn)在我手上只有2月份到10月的單據(jù),老闆說(shuō)要把他們?nèi)夸浫虢鸬到y(tǒng),可是都是只有支出的單據(jù),我該怎麼建賬呢?
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2016-10-18
美容微整行業(yè),進(jìn)的注射液及針頭和手術(shù)用剪刀,能進(jìn)低值易耗品不?
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2018-02-25
所得稅匯算清繳清繳,需要填報(bào)資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整表嗎?
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2022-05-25
老師好!請(qǐng)問(wèn):如果企業(yè)整體出售,轉(zhuǎn)賣,會(huì)涉及哪個(gè)稅?怎么操作更合適?
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2022-12-08
老師好!公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒(méi)有超過(guò)稅法規(guī)定,但是有1000元沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增。只在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表下調(diào)就可以了是吧?不用填寫(xiě)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)表吧?
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2020-04-26
收入類調(diào)整,政府返還的稅金,去年沒(méi)有做在其他收益里現(xiàn)在匯算清繳要納稅調(diào)增收入,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫(xiě)其他稅收金額嗎
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2020-05-24
不得扣除的商業(yè)保險(xiǎn)在匯算清繳中是填入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中30欄其他嗎,賬載金額據(jù)實(shí)填寫(xiě),稅收金額0,這樣就納稅調(diào)增了
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2020-05-25
老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的扣除類調(diào)整項(xiàng)目,利息支出。老師這個(gè)是對(duì)應(yīng)的賬本上的什么科目啊,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入嗎
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2022-11-30
一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元;3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【1.81】元;4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。
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2023-05-29