国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

銀行對(duì)公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對(duì)嗎
1/913
2016-05-31
支付的銀行短信費(fèi),工本費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)
1/205
2021-06-03
老師,我今天收到7-9月份的勞務(wù)發(fā)票專(zhuān)票,我要沖減管理費(fèi)用的勞務(wù)費(fèi),我的賬是這樣做的,不知對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指點(diǎn)!謝謝?
1/669
2019-12-27
籌建期的銀行賬戶管理費(fèi) 是進(jìn)去財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
3/1084
2017-03-24
如果稅控盤(pán)年費(fèi)做了管理費(fèi)用,減免稅額沖減管理費(fèi)用,那后期稅控公司退回來(lái)的錢(qián)又做什么?
2/830
2020-04-18
銀行賬戶的賬戶管理費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
1/1360
2017-05-02
2、4月3日有一筆事業(yè)收入34 500元,具體為學(xué)生住宿費(fèi),此款項(xiàng)應(yīng)上續(xù)財(cái)政,款項(xiàng)尚未收到。 3、接題目2,4月15日收到了這筆事業(yè)收入34 500元,存入銀行。 4、后勤管理部門(mén)支付單位統(tǒng)一承擔(dān)的物業(yè)管理費(fèi)用5 000元,款項(xiàng)以庫(kù)存現(xiàn)金支付。 5、有關(guān)部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公用品,成本為4 800元。 1
1/360
2022-12-20
老師好! 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
1/236
2023-09-10
對(duì)公賬戶扣款的賬戶管理費(fèi)用計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目,明細(xì)是什么
1/1458
2017-09-04
公司收取員工宿舍的水電費(fèi),沖減管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目怎么做?
1/2322
2019-12-18
老師,銀行賬戶管理費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,單位的原先都計(jì)入管理費(fèi)用,需要調(diào)嗎
1/1025
2016-06-22
那要是計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)年底沒(méi)有用完所得稅匯算的時(shí)候還要調(diào)增,能不能不計(jì)提發(fā)生的時(shí)候直接做到管理費(fèi)用里面,返還的時(shí)候再?zèng)_減管理費(fèi)用呢
1/1010
2017-05-02
老師請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)材料付款時(shí)少付了20元,可以做沖減管理費(fèi)用嗎
2/1034
2019-06-26
1存貨盤(pán)盈是沖減管理費(fèi)用, 2 存貨盤(pán)虧 如果是管理不善也是計(jì)管理費(fèi)用嗎?存貨盤(pán)虧,如果是自然災(zāi)害,是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出? 3 現(xiàn)金盤(pán)虧 是計(jì)入管理費(fèi)用?
1/931
2022-07-26
我們公司租的辦公室用銀行存款交的物業(yè)管理費(fèi)1200元,這筆分錄:借管理費(fèi)用-辦公室 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款這樣只做一筆行不行?
2/635
2021-01-28
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費(fèi),我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi)3000,貸銀行存款3000。應(yīng)該是借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)3000,貸銀行存款3000才對(duì)的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過(guò)來(lái),摘要和分錄怎么寫(xiě)?
6/644
2021-12-17
老師,你好,我4月給項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,交 回來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)只有26000,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)里面涉及了管理費(fèi)用,管理費(fèi)用有包含了差旅費(fèi),辦公費(fèi),電費(fèi),招待費(fèi),五金雜件等,這些明細(xì)科目,都是屬于項(xiàng)目部開(kāi)支的,我處理的結(jié)果是:(經(jīng)理沖賬,余額掛賬。借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-輔材-五金雜件1200;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-差旅費(fèi)6000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-辦公費(fèi)8000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-招待費(fèi)3000;生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-生活費(fèi)5000;生產(chǎn)成本-基本生
5/1436
2016-01-12
旅行公司的物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi),如果前幾個(gè)月沒(méi)交,是不是前幾個(gè)只做計(jì)提,借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi);貸:其他應(yīng)付賬款
2/787
2018-09-19
某公司于12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)下列材料賬實(shí)不符: (1)甲材料賬存7 800元,實(shí)存7 500元;乙材料賬存2 600元,實(shí)存2 400元;丙材料賬存15 860元,實(shí)存14 000元。丁材料賬存25 000元,實(shí)存25 500元。原因待查。 (2)經(jīng)查,甲材料短少屬于收發(fā)計(jì)量不準(zhǔn)造成;乙材料系保管人員失職造成,收到由個(gè)人賠償現(xiàn)金200元;丙材料是管理不善被盜造成毀損,應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅額為241.8元,保險(xiǎn)公司同意賠償1 000元;丁材料為收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)導(dǎo)致,經(jīng)批準(zhǔn)沖減管理費(fèi)用。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
5/555
2023-10-10
賬戶維護(hù)-普通戶賬戶管理費(fèi)(公司基本賬戶)記入借:管理費(fèi)用?還是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
1/4979
2017-02-20