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三月發(fā)放婦女節(jié)過節(jié)費300元/每人,共計3000元,如下分錄是否正確,!先計提 借:管理費用-福利費 3000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元支付 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元 貸:銀行存款 3000元
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2019-04-03
請問這種情況,可以在企業(yè)所得稅前扣除的職工福利費是多少? 實際支付工資 800 萬,其中 30 萬為返聘工資。 職工福利費 150 萬,其中,25 萬元為退休人員節(jié)日福利費,15 萬元為解聘職工的賠償金。
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2022-10-24
老板開的酒的發(fā)票我借管理費用_福利費,貸應(yīng)付職工薪酬_福利費,借應(yīng)付職工薪酬_福利費,管理費用_業(yè)務(wù)招待費,貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎,把它分成兩筆費用,一部分員工聚餐用,一部分送客戶
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2018-01-09
請問,物業(yè)公司的主營業(yè)務(wù)成本為人員工資,那么給與這部分人員的類似于吊唁、開門紅的福利費,是直接通過主營業(yè)務(wù)成本福利費核算嗎?如果是這樣,那么匯算清繳福利費這塊要怎么算?
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2020-07-28
關(guān)于職工福利費說要單獨裝冊、這個單獨裝冊是只所有涉及福利的原始憑證要單獨裝在一塊嗎?我平時是很其他憑證按發(fā)生時間先后一起編號裝訂的、單福利費用有具體明細(xì)。這樣子可以嗎
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2018-11-15
老師好,問題,就是公司發(fā)生的餐費4000,我記入福利費里了,分錄1.借管理費用4000貸應(yīng)付職工薪酬—福利費4000,2.借應(yīng)付職工薪酬—福利費4000貸 現(xiàn)金4000。另一個分錄是根據(jù)工資30000按14%計提4200,1.借管理費用4200貸應(yīng)付職工薪酬—福利費4200,2.分錄同上 這兩個那個正確,謝謝老師
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2020-05-25
新會計準(zhǔn)則 企業(yè)伙食費怎么做賬呢?理解為:1 發(fā)生時:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費5271;貸:庫存現(xiàn)金5271;等月末結(jié)轉(zhuǎn)時:借管理費用--福利費(累計數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬(累計數(shù))對嗎?還是先計提福利費呢?
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2017-06-10
老師好,我們列表,每個人一個人月的吃飯補助,我借管理費用—福利費,貸應(yīng)付職工薪酬—福利費,借應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸銀行存款。這個表需要合計到工資總額里面去申報個人所得稅嗎
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2020-02-10
老師好 以職工薪酬里面支付職工福利費(年終聚餐)核算是不是這樣的: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費2000 貸:其他應(yīng)付款老板墊支2000 借:管理費用-其他費用2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費2000
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2020-04-12
老師,我看到管理費用里面有個二級科目福利費,我想問下他跟應(yīng)付職工薪酬-福利費有什么區(qū)別呢?我們清繳匯算時用不用考慮他呢?不是說福利費的60%和營業(yè)收入的千分之五要對比么?謝謝
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2015-04-25
老師,我在計提所有福利費的時候,錯誤得把福利費計提到應(yīng)付職工薪酬-工資里面,然后申報了個稅,現(xiàn)在我在填寫工資薪金支出,賬載金額時,要把應(yīng)付職工薪酬-工資 里面的福利費減掉嗎
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2020-05-04
問題一:什么樣的情況下員工福利是計入管理費用-員工福利的 ?什么樣的情況下是計入應(yīng)付職工薪酬的? 問題二:計入管理費用-員工福利是否不用交個稅;計入應(yīng)付職工薪酬的需要交個稅?
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2019-09-11
老師,我是小白,想確認(rèn)下我們過年聚餐的餐費和過年在聚餐中抽獎的獎品,還有過年發(fā)的年貨是不是都是:借 管理管理 -福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 -福利費 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費 貸 庫存現(xiàn)金.
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2020-02-20
關(guān)于企業(yè)福利費繳納個稅的問題,像旅游費,節(jié)日發(fā)放超市卡等福利按理說是要計入個人薪資所得繳納個稅的,但是企業(yè)實際操作中并沒有將這些福利費列入個稅計算繳納,這種做法合理嗎?
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2017-09-20
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
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2017-12-30
公司給員工租房的房租,分錄:計提給員工租房6月份房租,支付:借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 計提:管費費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 分?jǐn)倳r:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸預(yù)付賬款-房租,對嗎?
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2017-07-06
應(yīng)付職工薪酬-工資,福利費,社保等,結(jié)轉(zhuǎn)到費用的時候,還需要在管理費用下設(shè)二級科目職工薪酬嗎?比如管理費用-職工薪酬-工資,福利費,社保,還是直接就管理費用-工資,福利費,社保就可以呢?
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2019-01-10
公司過年給員工發(fā)放大米、花生油等福利,也是記入到“職工福利費”中么?14%的職工福利費,是按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實發(fā)工資數(shù)計算的呢?如果超過14%的部分,要怎樣做納稅調(diào)整呢?謝謝老師
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2018-01-23
老師,請問企業(yè)內(nèi)部員工食堂人員工資及資產(chǎn)折舊的會計分錄 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費;折舊還需同時做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:累計折舊,這樣做是否正確?
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2021-07-17
前任賬上面掛了應(yīng)付福利費,但明細(xì)賬和憑證看不到是什么?我想不出來有什么福利費還要通過計提的方式把它算出來,做為負(fù)債掛在賬上面,您能幫我舉例說一下,哪些福利費是需要計提的?
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2017-12-30
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