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老師,請問這個研發(fā)費用比較小的情況說明怎么寫?
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2022-10-24
老師:您好,我剛接手工作,請問實驗室領(lǐng)用的試劑耗材等材料,我該如何結(jié)轉(zhuǎn)至研發(fā)費用?之前的做法,領(lǐng)用時沒細(xì)分到具體的項目,我該如何規(guī)范操作?
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2020-11-24
括號七是啥意思???其他相關(guān)費用(六)的限額是所有能加計扣除研發(fā)費用的10%
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2022-05-08
老師,我想請問一下,我們是采購原材料和耗材這種東西入了原材料,我這個用什么方法去劃分成本和研發(fā)費用?我們混在一起用,有什么方法嗎?最好用什么方法比較好統(tǒng)計和結(jié)轉(zhuǎn)。
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2021-03-10
老師,研發(fā)費用加計扣除第四季度不能加計扣嗎
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2023-01-30
老師,請問研發(fā)費用中的設(shè)備折舊占總研發(fā)費用的比例是多少比較合理?
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2023-02-20
你好。已申請省高國高,雙軟企業(yè)。已申請過的軟著,后期如果錄入研發(fā)費用的項目,是需要重新研發(fā)的,還是以前的項目可以繼續(xù)使用呢。就是工資薪金,原材料,費用,這些什么可以錄研發(fā)費用,是需要重新開發(fā)新的項目嗎?
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2020-11-10
老師好!研發(fā)費用,如果是處于研究階段是否可以享受加計扣除?
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2022-06-13
老師你好,我這邊現(xiàn)在要做2022年研發(fā)費用輔助賬,但是有一筆費用是2022年沖銷更正2021年12月員工工資的,請問這筆分錄要做在2022年度的研發(fā)費輔助賬上面嗎?
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2023-04-03
將官方教材重新編寫成自己的內(nèi)部資料,這種算是研發(fā)費用嗎?可以適用研發(fā)費用加計扣除嗎?
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2022-11-29
老師早上好!麻煩幫忙看看做研發(fā)費用的分錄有沒有什么問題?因為是第一次做研發(fā)費用,不太理解,麻煩幫忙指導(dǎo)
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2023-02-11
老師好,我想問個問題,研發(fā)費用每個月做了,然后每個月都轉(zhuǎn)到費用里面,會不會有什么風(fēng)險啊
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2020-11-12
我們已經(jīng)做了2021年的研發(fā)費用加計扣除,結(jié)果現(xiàn)在有一筆款項要退回,那我們需要怎么處理呢
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2022-06-10
研發(fā)費用是計入什么科目?
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2023-01-13
老師,研發(fā)費用是不能超過收入的多少,有沒有相關(guān)政策發(fā)來看下,謝謝
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2021-09-27
你好,我們公司打算明年申請高新,請問研發(fā)人員出差發(fā)生的餐費可以計入研發(fā)費用里去嗎?如何分?jǐn)偟窖邪l(fā)項目里
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2020-10-04
HK聯(lián)交所<上市規(guī)則>中,關(guān)連人士的定義 14A.07 「關(guān)連人士」指: (1) 上市發(fā)行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東; (2) 過去12 個月曾任上市發(fā)行人或其任何附屬公司董事的人士; (3) 中國發(fā)行人或其任何附屬公司的監(jiān)事; (4) 任何上述人士的聯(lián)繫人; 請問:(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人 ==》這里說的聯(lián)系人是什么人?什么樣的人就能被定義為聯(lián)系人?
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2021-12-09
研發(fā)階段支付的研發(fā)人員薪酬為什么不屬于專利權(quán)入賬價值
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2022-04-06
資料二:(共 30分) 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年發(fā)生 與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1月7日,自行研發(fā)一項管理用 A 非專利技術(shù)。藏至4月30日,以銀行存款共支付研究 費用 100 000 元,其中,相關(guān)業(yè)務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 13 000 元,研 究階段的相關(guān)活動己結(jié)束。 (2)5月3日,A非專利技術(shù)研發(fā)活動進入開發(fā)階段。該階段共發(fā)生研發(fā)人員薪酬 500 000 元、其他研發(fā)費用 100 000 元,所有支出均符合資本化條件,取得增值稅專用發(fā)票注明的增 值稅稅額為 13 000元。9月10日,A非專利技術(shù)研發(fā)活動結(jié)束,經(jīng)測試達到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 并投入使用。A 非專利技術(shù)預(yù)計使用年限為5年,無殘值,采用直線法攤銷。 (3)12 月1日,將A非專利技術(shù)經(jīng)營出租給乙企業(yè),雙方約定的租賃期限為 3年。月末,甲 企業(yè)收取當(dāng)月租金 30000 元,增值稅稅額為 1800元,井開具增值稅專用發(fā)票,款項己存 入銀行。
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2022-06-21
我想問對顧客支付的賠償款可以列到營業(yè)外支出里嗎?
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2022-04-23