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籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因?yàn)橹吧先ゲ镋TC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費(fèi)發(fā)票在19年2月份才申請(qǐng)的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
老師,如果本期認(rèn)證了發(fā)票但是沒有確認(rèn)簽名,報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)填了0,哪些認(rèn)證的發(fā)票怎么處理,下期是否可以勾選抵扣呢?(由于現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺(tái)是稅款所屬期是11月份,撤銷申報(bào)了也退回上一所屬期的操作,新系統(tǒng)肯定有問題。)
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2019-11-08
比如我不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
進(jìn)項(xiàng)開票日期是6月7號(hào),可以認(rèn)證抵扣五月的銷項(xiàng)稅嗎?
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2020-06-10
比如不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請(qǐng)問: 1、購入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 放在哪個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2014-10-21
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對(duì)方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-01-18
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個(gè)月抵扣?
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2017-08-27
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問怎么做分錄
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2020-06-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
1/1175
2022-12-24
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利潤不就是?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
1/657
2018-07-07
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
1/1627
2020-06-03