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某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進(jìn)項稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
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2020-06-03
所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中的期間費(fèi)包含資產(chǎn)減值損失金額嗎
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2019-05-28
老師問一下商品銷售,前期的免費(fèi)贈送商品會計分錄怎么做
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2016-08-15
餐飲業(yè)在疫情期間開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票享受增值稅免稅政策嗎?
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2020-04-20
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
老師,是不是今年進(jìn)項票沒有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號以前開具專票,公司以后會抵扣的進(jìn)項稅多一點(diǎn) , 相當(dāng)于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項來抵扣16個點(diǎn)的進(jìn)項 對于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項抵扣明細(xì)的時候怎么是填在已認(rèn)證申報抵扣?怎么不說做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
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2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因為之前上去查ETC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費(fèi)發(fā)票在19年2月份才申請的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
老師,如果本期認(rèn)證了發(fā)票但是沒有確認(rèn)簽名,報稅進(jìn)項填了0,哪些認(rèn)證的發(fā)票怎么處理,下期是否可以勾選抵扣呢?(由于現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺是稅款所屬期是11月份,撤銷申報了也退回上一所屬期的操作,新系統(tǒng)肯定有問題。)
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2019-11-08
比如不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣,還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-01-18
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請問: 1、購入臺式電腦進(jìn)項稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項稅可以抵扣嗎? 放在哪個科目,進(jìn)項稅嗎?
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2014-10-21