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公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
老師,是不是今年進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專(zhuān)票,但是處于籌建期,目前還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒(méi)給開(kāi)具專(zhuān)票 然后公司還在籌建期 還沒(méi)正式營(yíng)業(yè) 是不是在4月1號(hào)以前開(kāi)具專(zhuān)票,公司以后會(huì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多一點(diǎn) , 相當(dāng)于等公司營(yíng)業(yè)了 是以13%的銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)抵扣16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)于公司來(lái)說(shuō)劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)的時(shí)候怎么是填在已認(rèn)證申報(bào)抵扣?怎么不說(shuō)做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
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2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因?yàn)橹吧先ゲ镋TC發(fā)票都沒(méi)查到,2月份才看到,18年一整年的過(guò)路費(fèi)發(fā)票在19年2月份才申請(qǐng)的開(kāi)票,開(kāi)票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
老師,如果本期認(rèn)證了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)簽名,報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)填了0,哪些認(rèn)證的發(fā)票怎么處理,下期是否可以勾選抵扣呢?(由于現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺(tái)是稅款所屬期是11月份,撤銷(xiāo)申報(bào)了也退回上一所屬期的操作,新系統(tǒng)肯定有問(wèn)題。)
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2019-11-08
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請(qǐng)問(wèn): 1、購(gòu)入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車(chē)在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車(chē)維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 放在哪個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2014-10-21
比如不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開(kāi)票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,無(wú)論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-01-18
比如我不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開(kāi)票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期是6月7號(hào),可以認(rèn)證抵扣五月的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
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2020-06-10
當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專(zhuān)用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
你好,不好意思打擾一下,我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年12月開(kāi)具的,到現(xiàn)在還沒(méi)有拿到,我能不能下個(gè)月認(rèn)證再做抵扣?這個(gè)認(rèn)證抵扣的有效期是多久呢?
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2020-02-17