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稅控盤維護(hù)費(fèi),和購買稅控盤,金額可以抵扣,有效期是多少時間
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2017-07-05
#提問#1月份對方單位開出的進(jìn)項(xiàng)專票,開票日期1月,4月才收到票,在電子稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣要如何處理?
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2020-04-15
連著兩三個月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項(xiàng)的時候直接抵扣
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2020-01-02
連著兩三個月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 跨年了 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項(xiàng)的時候直接抵扣
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2020-01-02
老師您好,請問發(fā)票已購選認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在但發(fā)票聯(lián)找不到,不知道是否已做報銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報表上有差異,申報表上多了十幾
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2019-07-04
4月15日開始報稅,對方開給發(fā)票日期是4月1日的,那4月可以勾選4月1日開的發(fā)票,然后認(rèn)證抵扣的稅款是3月份開發(fā)票形成的,然后勾選認(rèn)證后再報稅可以嗎
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2019-03-25
我們公司有幾份購買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個月報稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣, 在2月份報稅的時候仍然按照輔導(dǎo)期申報抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報的時候未申報抵扣, 現(xiàn)在3月申報的時候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是427095.51元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是54951.76元。
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2023-11-01
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進(jìn)不動產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
老師,我1、2月份餐飲納稅了,現(xiàn)在說免稅到3月份,這個月怎么申報抵減?
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2021-04-15
我上月是0申報的出口退稅,為什么免抵退應(yīng)退稅額里會自己調(diào)出來呢
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2018-03-14
請問老師,企業(yè)繳納的工會經(jīng)費(fèi)可以抵免企業(yè)所得稅嗎?有沒有這個規(guī)定
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2019-05-07
我公司收到一批農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以抵扣嗎?對方是免稅的,稅率9%
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2019-07-25
2015年購進(jìn)的固定資產(chǎn)即用于免稅項(xiàng)目和應(yīng)稅項(xiàng)目,可以抵扣凈下水了嗎?
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2024-08-22
我們是蛋糕生產(chǎn)廠家,從養(yǎng)雞場買雞蛋,取得的免稅發(fā)票能扣計(jì)算抵扣嗎。
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2025-03-13