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公司3月開(kāi)出150萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容“設(shè)計(jì)費(fèi)”,建筑方面的設(shè)計(jì),然后暫估了130萬(wàn)的成本,4月要收回開(kāi)紅字發(fā)票。但是不再重新開(kāi)出這150萬(wàn)的發(fā)票(用另外一間公司開(kāi))。那已經(jīng)交了的增值稅,和暫估了的成本,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?還有已經(jīng)交了的附加稅,又怎么處理
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2022-04-28
客戶不要貨,增值稅普通發(fā)票退回,我開(kāi)紅字發(fā)票可以直接開(kāi)嗎?要不要情況說(shuō)明的給稅務(wù)局
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2017-05-31
營(yíng)改增的消防建筑業(yè)我是否要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表三呢,填就填這月開(kāi)發(fā)票數(shù)嗎
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2017-08-06
小規(guī)模企業(yè)申報(bào)增值稅(本月開(kāi)票4仟元整),按正常填寫(xiě)金額,但申報(bào)增值稅時(shí),出現(xiàn)下面圖這種情況,申報(bào)通不過(guò)
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2019-07-11
老師增值稅專用發(fā)票增量時(shí)是點(diǎn)擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改?
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2019-11-18
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬(wàn)元、稅額15.6萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元。
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2023-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份開(kāi)的7萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票退回來(lái)了,現(xiàn)在應(yīng)該全部開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎?還是可以分幾個(gè)月沖紅?
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2020-06-19
我們公司5月20日開(kāi)了1張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票給客戶,記賬聯(lián)5月份已記賬,對(duì)方一直未收到發(fā)票聯(lián),老板讓我再開(kāi)一張發(fā)票給客戶,我是要在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票還是 ?
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2018-06-26
公司2017年1月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率3%,2019年12月對(duì)方退回重開(kāi),現(xiàn)在可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票稅率按3%開(kāi)嗎?重開(kāi)的發(fā)票又是按3%,還是按現(xiàn)在的稅率重開(kāi)
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2019-12-26
老師好!小規(guī)模申請(qǐng)自開(kāi)專票,發(fā)票種類選擇:增值稅專用發(fā)票(中文三聯(lián)無(wú)金額限制版)是嗎?
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2020-06-10
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2023-03-27
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅,我們4月份開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票的增值稅額可以用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅,那么增值稅普通發(fā)票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
老師好,我想咨詢下對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問(wèn):增值稅專用發(fā)票,開(kāi)過(guò)來(lái)當(dāng)月沒(méi)抵扣就沒(méi)有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開(kāi)來(lái)的費(fèi)用票?
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開(kāi)十萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國(guó)稅及地稅等等要多少錢? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開(kāi)批,開(kāi)批就必須要清單?費(fèi)用類普票可以開(kāi)批,不需要清單?
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2016-05-03
一般納稅的的增值稅銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎?
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2018-01-18
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13