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速通卡能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-06-12
按簡(jiǎn)易辦法征收的一般納悅?cè)丝梢蚤_(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-06-29
取得的機(jī)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí),是不是需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2019-10-29
給員工發(fā)放的防暑降溫品,銷貨方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,我們可以正常抵扣嗎
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2020-07-31
百貨商店銷售辦公用具可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-04-18
老師這個(gè)題的增值稅在零售環(huán)節(jié)不是不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-01-23
假如我給客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,我自己已經(jīng)入賬,而對(duì)方客戶沒(méi)有來(lái)取票,有可能他不要這張發(fā)票了,那我怎么處理,怎么做帳之類的
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2017-01-13
公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票都是按發(fā)貨明細(xì)開(kāi),明細(xì)內(nèi)容和開(kāi)發(fā)票總金額就不要看回款的金額只要看發(fā)貨總金額吧
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2017-04-16
老師,我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給對(duì)方是銷售貨物的,我們數(shù)量是沒(méi)變動(dòng)的,就是之前原件含稅27元,數(shù)量110,含稅總價(jià)是2970,把他折扣打掉,是9.091%這樣,折扣金額是270,那就折扣后的金額是2700,這樣操作可以嗎
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2019-12-23
開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,地址及電話一欄,可以寫兩個(gè)電話號(hào)碼嗎,像這樣021-8888888/8888887
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2018-08-25
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸行業(yè),現(xiàn)需開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 開(kāi)給同一家公司,但是是運(yùn)輸2個(gè)不同的地方,這個(gè)需要分開(kāi)開(kāi)票嗎?可不可以開(kāi)在同一張發(fā)票呢?
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2019-11-27
老師好,我想咨詢一下,差額納稅開(kāi)票的時(shí)候扣除的部分只用在備注欄寫上差額征收(扣除的金額)就可以了?差額納稅的企業(yè)不是不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嘛,為啥這個(gè)例子還是全額開(kāi)票的
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2019-12-24
老師,我們公司給房東轉(zhuǎn)房租,房東是個(gè)人,他不開(kāi)發(fā)票,我們可以拿著房東的信息去sj開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎,
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2021-11-20
一次收到錢并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可是收入要分期,分錄怎么做呢?
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2018-11-07
公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅稅款7800元按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,現(xiàn)金折扣為10/5,n/10 如果對(duì)方公司第3天付款
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2021-10-14
個(gè)人銷售舊設(shè)備可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-11-08
差額納稅可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-10-09
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
老師 增值稅申報(bào)的無(wú)票收入是什么意思 就是沒(méi)開(kāi)票先申報(bào)是嗎
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2021-12-22