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18年12月份無(wú)票收入,19年1月開(kāi)增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷(xiāo)填哪里
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2019-04-03
f老師,請(qǐng)問(wèn)登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒(méi)有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒(méi)有開(kāi)票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
老師好,我想咨詢下對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問(wèn):增值稅專用發(fā)票,開(kāi)過(guò)來(lái)當(dāng)月沒(méi)抵扣就沒(méi)有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開(kāi)來(lái)的費(fèi)用票?
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開(kāi)十萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國(guó)稅及地稅等等要多少錢(qián)? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開(kāi)批,開(kāi)批就必須要清單?費(fèi)用類(lèi)普票可以開(kāi)批,不需要清單?
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2016-05-03
一般納稅的的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類(lèi)型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
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2018-01-18
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13
我們交了4000的電費(fèi)用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專用發(fā)票 怎么入成本
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2016-12-29
我這里有一張費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,是公司的股東開(kāi)的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒(méi)有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無(wú)法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
有兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒(méi)有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
費(fèi)用類(lèi)的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買(mǎi)了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅,我們4月份開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票的增值稅額可以用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅,那么增值稅普通發(fā)票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
情況是我公司購(gòu)買(mǎi)的東西8月開(kāi)票對(duì)銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)了,我方未認(rèn)證,9月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報(bào)稅款申報(bào)的時(shí)候紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒(méi)認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
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2024-10-14
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06