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什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
這個被替換部分的賬面原值之前沒有計入原價成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2021-02-14
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
24. 根據(jù)增值稅法律制度的有關規(guī)定,下列各項中,不需要計算繳納增值稅的是( ) A.提供汽車修理勞務 B.進口應稅消費品 C.銀行銷售金銀 D.積分兌換形式贈送的電信業(yè)服務 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: 選項D,以積分兌換形式贈送的電信業(yè)服務,不征收增值稅。為什么?
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2020-03-19
2018年2月開始,當時合同稅率17%,2018年4月關于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價格時,仍按17%(數(shù)量*單價*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財務在審核時,發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應該怎樣處理把錢退給對方
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2019-06-13
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2021-06-04
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
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2022-04-20
我請律師起訴了一個經(jīng)濟案,勝負未定,律師提出要我付增值稅款,如是合理
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2020-05-27
老師,建筑工程選用老項目不應該是按5%繳納增值稅嗎,為什么答案是3%呢
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2021-09-16
退役軍人已在稅局備案減免,問下對于這塊減免的增值稅如何做會計分錄
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2018-04-03
玩具供應商開來發(fā)票是增值稅普票稅率**,稅額**,需要 去稅務局做免稅備案嗎?
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2017-03-18
請問農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除備案怎么在電子稅務局客戶端操作
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2020-04-21
老師。我們是勞務公司 對方需要增值稅專票,去稅務代開增值稅專票稅率是多少?對方能抵扣嗎
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2017-10-16
應交稅費里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項目,營改增之后,預交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項的相關稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項的相關稅率,對嗎?預交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請給予指導.
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2017-07-31