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你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
您好老師:我們是2016年5月份營(yíng)改增之前的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)老項(xiàng)目,營(yíng)改增之后,預(yù)交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(gòu)(非賒銷,賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,可以選 個(gè)或一個(gè)以上)問(wèn)題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡(jiǎn)易計(jì)征 稅率是百分之三,給對(duì)方開(kāi)票 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對(duì)方也給我們開(kāi)了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺(tái)。每月支付租金1755元。收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對(duì)
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2016-10-16
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方科目為負(fù)數(shù),表示什么問(wèn)題
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2021-06-25
24. 根據(jù)增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不需要計(jì)算繳納增值稅的是( ) A.提供汽車修理勞務(wù) B.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品 C.銀行銷售金銀 D.積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: 選項(xiàng)D,以積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù),不征收增值稅。為什么?
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2020-03-19
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,您好!我公司租賃了一臺(tái)汽車,發(fā)生了19W改裝費(fèi)。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費(fèi)能直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
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2022-04-20
2018年2月開(kāi)始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對(duì)方
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2019-06-13
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長(zhǎng)投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價(jià)呢?
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2024-07-03
我請(qǐng)律師起訴了一個(gè)經(jīng)濟(jì)案,勝負(fù)未定,律師提出要我付增值稅款,如是合理
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2020-05-27
老師,建筑工程選用老項(xiàng)目不應(yīng)該是按5%繳納增值稅嗎,為什么答案是3%呢
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2021-09-16
退役軍人已在稅局備案減免,問(wèn)下對(duì)于這塊減免的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
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2018-04-03
玩具供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票是增值稅普票稅率**,稅額**,需要 去稅務(wù)局做免稅備案嗎?
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2017-03-18