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A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務(wù)要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用為2000元。A商貿(mào)公司適用的城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購。 問:若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃
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2023-09-21
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價呢?
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2024-07-03
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
#提問#應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
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2020-03-15
增值稅教育費附加和增值稅地方教育費附加是在地稅申報的嗎
3/2016
2017-06-14
申報方式 增值稅(小規(guī)模)和增值稅(小規(guī)模)一表申報的區(qū)別,怎么選
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2019-07-10
應(yīng)交稅費里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
兩張圖片得第三題,如何區(qū)分是否含增值稅?因為從答案看的話第一張圖片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
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2020-06-02
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
一般納稅 在外地有施工項目,已備案,是簡易計征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個科目
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2018-07-16
酒店有銷售計生用品,已做免稅備案登記,這些計生用品的進(jìn)項稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機及打印機各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個分錄怎么計,實操中的答案好像不對
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2016-10-16
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直有余額嗎
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2020-03-14
應(yīng)交增值稅本年累計貸方數(shù)據(jù)是不是本年應(yīng)交增值稅的合計數(shù)?
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2019-01-03
請問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?
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2020-05-07
老師筒易征收應(yīng)交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29