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老師:我是營(yíng)改增的建筑勞務(wù)業(yè)(按簡(jiǎn)易征收),本月給在外地的項(xiàng)目部開(kāi)具了外管證并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項(xiàng)目所在地,他們?cè)谑┕さ貒?guó)稅局開(kāi)了完稅憑證,而且協(xié)議的是對(duì)方承擔(dān)增值稅和附加,我給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費(fèi)是51345.58元,那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少?(因?yàn)槎惪钍菍?duì)方交的)還有,對(duì)方給我開(kāi)具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請(qǐng)老師詳解一下!
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2016-05-23
一般納稅人,1月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒(méi)有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長(zhǎng)投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫(xiě)的分錄,增值稅怎么沖溢價(jià)呢?
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2024-07-03
2018年2月開(kāi)始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢(qián)退給對(duì)方
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2019-06-13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方科目為負(fù)數(shù),表示什么問(wèn)題
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2021-06-25
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡(jiǎn)易計(jì)征 稅率是百分之三,給對(duì)方開(kāi)票 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷(xiāo)售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對(duì)方也給我們開(kāi)了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺(tái)。每月支付租金1755元。收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對(duì)
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2016-10-16
這個(gè)被替換部分的賬面原值之前沒(méi)有計(jì)入原價(jià)成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬(wàn)元,已提折舊為60萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出30萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅稅額為0.09萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為20萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線(xiàn)改建后的成本為( )萬(wàn)元。
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2021-02-14
把貸方的數(shù)字寫(xiě)在了借方怎么改
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2019-11-12
老師,您好!我公司租賃了一臺(tái)汽車(chē),發(fā)生了19W改裝費(fèi)。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費(fèi)能直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
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2022-04-20
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用為2000元。A商貿(mào)公司適用的城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo)、現(xiàn)購(gòu)。 問(wèn):若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃
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2023-09-21
想問(wèn)下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開(kāi)16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶(hù)從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票,那發(fā)票也是開(kāi)16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo),現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo),賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
#提問(wèn)#應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
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2020-03-15
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
3/2016
2017-06-14