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新政策 是不是也就是小規(guī)模3個(gè)月有30萬的免增值稅發(fā)票可以操作嗎 是1月開始就算是施行了嗎
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2019-01-12
在增值稅申報(bào)平臺(tái)上發(fā)票采集里自動(dòng)歸集不到已經(jīng)勾選確認(rèn)簽名后的海關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 應(yīng)該怎么操作
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2020-03-05
17年12月在稅務(wù)局代開發(fā)票同時(shí)繳納增值稅,但是款是次年1月份由對(duì)方公戶轉(zhuǎn)入,這樣操作可不可以
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2020-06-08
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個(gè)成本會(huì)確認(rèn)在今年,但是去年我已經(jīng)確認(rèn)成本了
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2017-03-29
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價(jià)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營(yíng)改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
個(gè)體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國(guó)地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
你好,老師,個(gè)體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
老師,個(gè)體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了(見下圖),經(jīng)營(yíng)所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳是自己去App操作嗎?什么情況一定要操作?不操作有什么影響
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2020-04-04
你好,老師。電子商業(yè)承兌匯票提示付款操作是在到期日前操作,還是在到期日之后操作?
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2020-03-06
元 22.根據(jù)2018年修改后的個(gè)人所得稅法規(guī)定,個(gè)人將其所得對(duì)公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng)的,捐贈(zèng)額未超過納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額的( ),可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。 A.20% B.30% C.40% D.50% 23.根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于繼續(xù)實(shí)施企業(yè)改制重組有關(guān)土地增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕57號(hào))規(guī)定,自2018年1月1日至2020年12月31日,對(duì)符合改制重組條件的企業(yè)( )土地增值稅。 A.減半征收 B.暫不征收 C.查賬征收 D.核定征收
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2019-11-11
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊(cè)
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2021-05-22
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
航天稅盤技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29