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老師您好,一個(gè)公司如果銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)太少,交的增值稅負(fù)擔(dān)太重,怎么操作可以少繳稅,或者推遲一下交稅
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2016-12-17
?有形動(dòng)產(chǎn)租賃,收到預(yù)收款怎么做賬?稅法上租賃收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,在實(shí)際中是怎么操作?
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2021-11-26
17年12月在稅務(wù)局代開發(fā)票同時(shí)繳納增值稅,但是款是次年1月份由對(duì)方公戶轉(zhuǎn)入,這樣操作可不可以
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2020-06-08
一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-31
老師小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn),那減免增值稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-12-20
技術(shù)開發(fā)費(fèi)合同,備案減免增值稅款了,那對(duì)應(yīng)的免稅額需不需照常計(jì)提,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)征企業(yè)所得稅啊?誰(shuí)知道這塊是怎么規(guī)定的稅法上?
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2020-01-12
老師,民辦非企業(yè)單位,我們是搞黨建培訓(xùn)的,聽說關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的可以免征增值稅,但是金稅盤和一般企業(yè)不一樣,這個(gè)怎么添加了
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2019-05-29
小規(guī)模企業(yè),查賬征收。增值稅和企業(yè)所得稅是按什么征收的
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2016-01-12
個(gè)體戶什么情況下是核定征收增值稅,什么情況下查賬征收?
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2019-01-09
增值稅是多環(huán)節(jié)多層次征稅的,而消費(fèi)稅是單一環(huán)節(jié)征稅嗎
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2020-01-06
銷售圖書免征增值稅需要計(jì)入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-08
中山增值稅營(yíng)改增開辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別啊?
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2015-12-17
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線 元。在改建過程中發(fā)生發(fā)生支出30萬(wàn)元(符 合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅稅額為3.9萬(wàn)元;生產(chǎn)線改建后 ②)貸(③),發(fā)生改建支出時(shí)借(④ )(⑤)貸(⑥),改建后交付使用 借(⑦)貸(⑧)。
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2022-09-06
修改1月份的增值稅申報(bào)表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費(fèi)附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報(bào)表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報(bào)表嗎?還是可以以后申報(bào)的時(shí)候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個(gè)成本會(huì)確認(rèn)在今年,但是去年我已經(jīng)確認(rèn)成本了
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2017-03-29
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
會(huì)議展覽費(fèi)現(xiàn)在屬于國(guó)稅征收???? 會(huì)議展覽費(fèi)屬于營(yíng)改增內(nèi)容嗎?怎么對(duì)方要求開增票?6個(gè)點(diǎn)?
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2014-09-04
我要郭老師回答,去年3月份開了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票,現(xiàn)在拿過來要作廢,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司一般納稅人,按簡(jiǎn)易征收,我是不是得到下個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)銷售額減掉?我在開票軟件里直接把這個(gè)發(fā)票作廢就行了嗎?別的還需要什么操作?
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2022-03-24