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應交增值稅余額在借方,那填寫應交增值稅金額應該寫負數(shù),對嗎
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2019-03-21
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
老師,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進項100 銷項80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項目,營改增之后,預交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項的相關(guān)稅率,對嗎?預交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請給予指導.
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2017-07-31
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
老師,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直有余額嗎
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2020-03-14
應交增值稅本年累計貸方數(shù)據(jù)是不是本年應交增值稅的合計數(shù)?
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2019-01-03
請問應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?
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2020-05-07
老師筒易征收應交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
一般納稅 在外地有施工項目,已備案,是簡易計征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-增值 稅 后面應是哪個科目
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2018-07-16
酒店有銷售計生用品,已做免稅備案登記,這些計生用品的進項稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復印機及打印機各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個分錄怎么計,實操中的答案好像不對
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2016-10-16
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅這種處理的話,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
小規(guī)模生態(tài)觀光公司有魚塘,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品已備案免征增值稅,現(xiàn)在開垂釣費能免增值稅嗎?按斤開票還是按次開票比較好?
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2018-05-29
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師一般納稅人增值稅余額是負的在貸方什么意思,應交稅費未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14