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發(fā)放5月份工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 繳納6月份社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 繳納6月份住房公積金: 借:應付職工薪酬-住房公積金 其他應付款-住房公積金 貸:銀行存款 計提社保: 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 計提住房公積金: 借:管理費用-住房公積金 銷售費用-住房公積金 貸:應付職工薪酬-住房公積金
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2021-03-05
平常做法是發(fā)生時:借:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時 借:管理費用-職工福利(無核算) 貸:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)發(fā)現(xiàn)以前期間錯誤錄入的是:發(fā)生時:借:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財務部) 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時 借:管理費用-職工福利(無核算) 貸:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)導致了,應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財務部)還有余額未結(jié)賬,該如何調(diào)整?
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2018-08-11
老師 我想問一下計提社保的是借管理費用 貸應付職工薪酬 社保 這個計提的社保是公司交的部分不包括個人交的部分的社保 是吧
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2020-01-20
社保公司部分需要計提嗎?幸福 2019-03-07 09:42:52需不需要通過應付職工薪酬科目,還是直接就是銷售或者管理費用?
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2019-03-07
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
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2016-12-23
老師,企業(yè)發(fā)福利是 借:應付職工薪酬 福利費 貸:庫存現(xiàn)金嗎,就這一個分錄嗎
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2016-11-11
工廠搬遷到外地,要給員工付補償金是直接借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎
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2017-02-06
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
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2016-12-23
去年12月賬結(jié)完了,結(jié)完賬以后計提的工資與實發(fā)工資有改動,而且我公司還在籌建期,費用進的長期待攤-開辦費,沒有損益,我可以直接把差的金額補上調(diào)賬嗎?借:長期待攤-開辦費 貸:應付職工薪酬 ?
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2019-02-21
替員工建的社保金放在這兩個科目下面對不? 計提時,借 管理費用一養(yǎng)老險 醫(yī)療險等 貸 應付職工薪酬一員工社
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2019-08-18
上面的分錄,可以只做一個分錄 借應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款或現(xiàn)金 如果不可以,為什么?
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2017-09-07
請問老師,當時繳納的失業(yè)和工傷保險,給退回來了,原來借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-社保 現(xiàn)在退回來,應該怎么寫分錄?
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2020-06-04
原來11月份會計提11月份工資到12月發(fā)放,借管理費用,貸應付職工薪酬,向里面包含有咨詢?nèi)藛T的工資。那12月有收入了,11月的工資發(fā)放還是該怎么記就怎么記是吧?那十二月份怎么計提12月份呢,其中的咨詢?nèi)藛T的工資該怎么題呢?12月還要將咨詢?nèi)藛T的工資一塊計提了嗎
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2017-01-09
給研發(fā)人員發(fā)的研發(fā)補助,借:管理費用—職工工資 貸:應付職工薪酬 可以嗎?
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2017-03-23
當月的工資都是在次月發(fā)放,做帳的話可以在當月先計提嗎?借管理費用工資,代應付職工薪酬
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2017-03-27
員工培訓計入管理費用還是應付職工薪酬,前期沒有計提。
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2017-01-12
你好,老師,我們公司有4名高管是從大股東國企派下來上班的性質(zhì),他們工資統(tǒng)一打到對方公司賬上,在個稅申報時不包括他們,但在我們應付職工薪酬里包括他們,殘疾人保障基金的工資總額和人數(shù)可以踢出嗎?
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2019-11-06
這個月發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,是可以在這個月做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬嗎?
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2018-10-17
#提問# 請問老師,建筑行業(yè)計提工人工資分錄是不是這樣寫的: 借:工程施工-人工費 貸:應付職工薪酬-工資 另外請問如果這樣寫之后,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)該筆費用呢?要怎么寫分錄呢?
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2019-06-14
老師,請教一下,第三章負債里面,如果是將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工福利,是借:應付職工薪酬,貸:主營收入 銷項稅 ,如果是自產(chǎn)柴油的企業(yè),領用自己的產(chǎn)品用于在建工程,可以是:借:在建工程 ,貸:主營收入 銷項稅嗎
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2018-04-29