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老師,有個問題,書上說從19年3月開始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證,但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺認(rèn)證,不矛盾嗎?
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2019-09-28
下列各項中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是(?。?A.《消費稅暫行條例》 B.《中華人民共和國煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
請問今年夠買的車輛繳納的增值稅能做進(jìn)項抵扣嗎?聽說從2020年起有規(guī)定不能做進(jìn)項抵扣但一直未查到相關(guān)文件,該消息是否準(zhǔn)確?
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2021-04-24
你好,請問捷信金融貸款開始客戶要叫我提供消費憑證,但是過來幾天說我的憑證不行,要我去銀行開增值稅發(fā)票?請問這個合理嗎?
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2020-04-13
現(xiàn)在取消外經(jīng)證,改填跨區(qū)域事項報告??梢圆惶钸@個報告,直接開發(fā)票,把增值稅和地稅附加稅繳回開戶地,不繳到工程服務(wù)地,可以嗎
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2018-07-16
老師好,我想請問一下,關(guān)稅完稅價格*(1+關(guān)稅稅率)*13% 與 (關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅)/(1-消費稅率)*13% 這兩個求進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅是一樣的嗎?
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2020-06-28
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個消防維護(hù)保養(yǎng)工程的合同2萬多,開增值稅發(fā)票時能不能按6%開,還是必須按11%開。
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2017-07-13
想咨詢下有張個人消費的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,但是不報賬這個需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
ETC過路費開的票,為什么有的是增值稅發(fā)票含有通行費,有的是不征稅票?同樣都是消費的發(fā)票,怎么會有兩種發(fā)票呢?跟路段有關(guān)系嗎?
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2021-03-19
老師,請問一般納稅人的主營消防器材的銷售,一般增值稅稅負(fù)率是多少?比如這個月有進(jìn)項發(fā)票20萬,那么銷項發(fā)票開多少比較合適
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2020-06-03
老師,現(xiàn)在進(jìn)項都取消認(rèn)證了,那個增值稅是不是自己算了再繳呢?還是電子稅務(wù)局上面有體現(xiàn)出來?2019年是認(rèn)證了自動體現(xiàn)出來的
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2020-01-03
想咨詢下有張個人消費的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,但是不報賬這個需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
代收代繳的消費稅怎么算
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2023-12-20
要注冊一個銷售瓶裝白酒的公司,消防這塊要辦消防證嗎?酒類要多交一筆消費稅嗎?
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2020-06-10
購進(jìn)貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應(yīng)的進(jìn)項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務(wù)企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
求助,關(guān)于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費,現(xiàn)金,銀行卡,團購,還有會員卡充值額,實收現(xiàn)金數(shù),這些項目怎樣作賬。新手不會作賬求指導(dǎo)1、比如客戶充值500,卡內(nèi)消費金額為550元(贈送50元),如何做賬2、客戶充值會員卡的消費金額,是否計入當(dāng)天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費是如何做賬務(wù)處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢,期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費我們結(jié)算的貨款時,要扣除消費者消費的儲值卡金額90%。我們按扣除之后的金額付款,但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進(jìn)行賬務(wù)處理?我方為一般納稅人
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2017-10-31
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
老師我們公司原來都是零申報,12月我們有一筆銷售款入帳,而且是代開的普通發(fā)票,我是不是要交3%的增值稅?我是小型微利企業(yè)所得稅怎么交?
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2020-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目無余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項稅額合計11萬元,銷項稅額合計12萬元,其他增值稅明細(xì)科目無發(fā)生額,無期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會計處理時,計算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料,對甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理 3.簡述“應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅”會計科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
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