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小微企業(yè)是指小型 企業(yè)和微型企業(yè)的總稱,那么所指資產(chǎn)總額是指凈資產(chǎn)還是指哪些?
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2016-06-25
生產(chǎn)型企業(yè)辦理出口退稅,進(jìn)項(xiàng)票需要和出口的產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng)?外貿(mào)型企業(yè)有怎么樣呢
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2018-08-24
購進(jìn)來的原材料再賣出去,開銷售稅票時(shí)的它的型號(hào)與購進(jìn)來時(shí)型號(hào)不一樣,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-05-25
老師,個(gè)體戶施工工程隊(duì)疫情期間各小區(qū)封閉圍擋安裝,開發(fā)票類型里選擇哪個(gè)類型呢
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2022-06-22
您好,請(qǐng)問我們做出口業(yè)務(wù)的,請(qǐng)問供應(yīng)商開票的型號(hào)和我們給客戶的型號(hào)可以不同嗎?
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2021-04-24
老師,商貿(mào)企業(yè)物品的規(guī)格型號(hào)也要保持進(jìn)銷一致么,客戶一定要寫他們的型號(hào)可以么
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2024-07-18
老師您好,我買了2款型號(hào)的插座,開專票時(shí)只寫了插座 數(shù)量 沒有規(guī)格型號(hào) 這樣可以嗎
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2019-11-18
請(qǐng)問我單位購買CT機(jī),一月份財(cái)政直接支付50%資金,3月份在零余額賬戶支付余下金額,零余額用的是省基建項(xiàng)目資金設(shè)在建工程,這個(gè)類型,我如何做分錄,入固定資產(chǎn)?
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2019-06-04
3月30日,將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員20臺(tái),生產(chǎn)人員30臺(tái)。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12000元,市場(chǎng)售價(jià)為15000元(不含增值稅)。
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2022-04-15
甲禮花廠2017年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.委托乙廠加工一批焰火,甲廠提供原材料成本為37.5萬元。當(dāng)月乙廠將加工完畢的焰火交付甲廠,開 具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費(fèi)5萬元。 2.將委托加工收回的焰火60%用于銷售,取得不含稅銷售額38萬元,將其余的40%用于連續(xù)生產(chǎn)A型組合焰火。 3.將生產(chǎn)的A型組合焰火的80%以分期收款方式對(duì)外銷售,合同約定不含稅銷售額36萬元,6月28日收 取貨款的70%。7月28日收取貨款的30%。當(dāng)月貨款尚未收到。另將剩余的20%焰火贈(zèng)送給客戶。 (其他相關(guān)資料:焰火消費(fèi)稅稅率為15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 判斷業(yè)務(wù)(2)中用于銷售的焰火是否應(yīng)繳納消費(fèi)稅并說明理由,如果需要繳納,計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中贈(zèng)送客戶焰火計(jì)征消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的金額。 計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中準(zhǔn)予扣除的已納消費(fèi)稅稅款。 計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2019-07-01
老師,這道題目中的消費(fèi)稅,現(xiàn)在消費(fèi)稅不是應(yīng)該記到稅金及附加里的嗎,這道題目中的消費(fèi)稅怎么沒有記到稅金及附加???
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2024-04-15
老師,消費(fèi)稅稅率是含在單價(jià)里面嗎?為什么有時(shí)候老師算的又是單價(jià)÷1? 消費(fèi)稅稅率,有時(shí)候又是算單價(jià)×1-消費(fèi)稅稅率
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2020-06-04
請(qǐng)問老師我司購買一批消毒粉,取得13%專票,后銷售出去,開出消毒粉13%專票,這消毒粉屬于免增值稅的嗎?進(jìn)項(xiàng)可不可以抵扣?
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2020-03-15
合并報(bào)表,母公司投資收益與子公司利潤分配抵消分錄,不理解,一直說抵消,盈余公積在貸方,盈余公積增加了,并沒有抵消木
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2021-07-02
甲禮花廠2017年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):   (1)委托乙廠加工一批焰火,甲廠提供原料成本37.5萬元,當(dāng)月乙廠將加工完畢的焰火交付甲廠,開具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費(fèi)5萬元。   (2)將委托加工收回的焰火60%用于銷售,取得不含稅銷售額38萬元,將其余的40%用于連續(xù)生產(chǎn)A型組合焰火。   (3)將生產(chǎn)的A型組合焰火的80%以分期收款方式對(duì)外銷售,合同約定不含稅銷售額36萬元,6月28日收取貨款的70%,7月28日收取貨款的30%,當(dāng)月貨款尚未收到,另將剩余的20%贈(zèng)送給客戶。   其他相關(guān)資料:焰火消費(fèi)稅稅率為15%。   要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(單位:萬元)   問題(1):計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中乙廠代收代繳的消費(fèi)稅。   問題(2):列出業(yè)務(wù)(2)中用于銷售的焰火是否應(yīng)繳納消費(fèi)稅,并說明理由,如果需要繳納,計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。   問題(3):計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中贈(zèng)送客戶焰火計(jì)征消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的金額。   問題(4):計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中準(zhǔn)予扣除的已納消費(fèi)稅稅款。   問題(5):計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2020-06-09
4月份行政服務(wù)中心打電話說可以退稅,上交了合同,發(fā)票,身份證復(fù)印件,留了卡號(hào),說回去等,審核通過就行了。到現(xiàn)在沒有消息,打那個(gè)座機(jī)號(hào)停機(jī)。這是什么情況?
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2019-07-27
單位是屬于行政事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)改革把兩個(gè)局合并為一個(gè)單位了現(xiàn)在我只做工會(huì)的帳,原單位工會(huì)帳戶已消銷錢已轉(zhuǎn)入現(xiàn)合并單位,我請(qǐng)問老師這筆分錄怎么做?
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2019-12-02
老師,這種題,第一題第一問算稅前利潤要考慮消費(fèi)稅,第二問也要考慮消費(fèi)稅嗎?資料二沒說消費(fèi)稅的事,為什么要考慮呢
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2020-07-22
消防公司給甲房開做消防工程,甲房開無力支付工程款,以商品房抵工程款,雙方怎么處理?商品房是在消防公司股東名下
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2021-08-19
你好。委托加工所有種類的物資都要繳納消費(fèi)稅嗎?還是說只有需要繳納消費(fèi)稅的東西在委托加工的時(shí)候才要繳納消費(fèi)稅?
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2020-06-08